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某公司為增值稅一般納稅人,本月賒購材料一批增值稅專用賽票上注明的材料價款為200萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬元,材料尚未驗(yàn)收入庫。同期,公司銷售產(chǎn)品收入為250萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為32.5萬元,收到對方開出并承兌的含價稅款的商業(yè)匯票一張。月末,公司用銀行存款繳納本月增值稅。請分別做購料、銷貨及繳納增值稅的賬務(wù)處理。

2022-06-27 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-27 12:27

你好! 在途物資200 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 貸應(yīng)付賬款226 借 應(yīng)收賬款250+32.2=282.2 貸 主營業(yè)務(wù)收入250 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額32.5

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-27 12:29

月末: 應(yīng)交增值稅:32.5-26=6.5 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅6.5 次月初,申報(bào)交納: 借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅6.5 貸銀行存款6.5

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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