你好,同學(xué),人員減少表單到你所參保地領(lǐng)取,或者人力資源和社保局網(wǎng)站辦理,然后送至大廳,公司代繳繳費(fèi)憑證在電子稅務(wù)局可以查詢,具體業(yè)務(wù)辦理可以電話咨詢12333
中國公民王某為一外商投資企業(yè)的高級職員,假定2019年度其收入情況如下: (1)雇傭單位每月支付工資、薪金16 900元; (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收益100000元; (3)從A國取得投資紅利收人折合人民幣18000元,并提供了來源國納稅憑證,納和大 合人民幣1 800元; (4)購物中獎獲得獎金20000元; (5)受托為某單位做工程設(shè)計(jì),歷時(shí)3個(gè)月,共取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)40 000元。 要求: (1)計(jì)算王某平時(shí)個(gè)人所得稅的預(yù)繳額。 (2)辦理王某年度綜合所得的匯算清繳工作
2.中國公民王某為在華外商投資企業(yè)的職員,2019年其收入情況如下:1)每月工資22000元,按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金為2200元,無專項(xiàng)附加扣除。(2)2月為某高校提供就業(yè)咨詢宣講活動,獲得報(bào)酬66000元。3)4月從國內(nèi)一單位分三次取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)44000元。(4)從國外一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入折合人民幣88000元,并提供了來源國納稅憑證,納稅折合人民幣3300元。(5)8月企業(yè)為該個(gè)人支付商業(yè)保險(xiǎn)金4400元。6)將任職時(shí)認(rèn)購境外上市公司股票轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收益22000元。(7) 12月,轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司的限售股取得收入77000元,已知該限售股的原值是55000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)相關(guān)稅費(fèi)110元。 要求1)計(jì)算1月份王某工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。2)計(jì)算王某就業(yè)咨詢宣講應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳
2.中國公民王某為在華外商投資企業(yè)的職員,2019 年其收入情況如下: (1)每月工資22000元,按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金為 2200元,無專項(xiàng)附加扣除。 (2) 2月為某高校提供就業(yè)咨詢宣講活動,獲得報(bào)酬66000元。 (3) 4月從國內(nèi)一單位分三次取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì) 44000元。 (4)從國外一一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入折合人民幣88000元,并提供了來源國納稅憑證,納稅折合人民幣3300元。 (5) 8月企業(yè)為該個(gè)人支付商業(yè)保險(xiǎn)金4400元。 (6)將任職時(shí)認(rèn)購境外上市公司股票轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收益22000元。 (7)12月,轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司的限售股取得收入77000元,已知該限售股的原值是55000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)相關(guān)稅費(fèi)110元。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
中國公民王某為一外商投資企業(yè)的高級職員,假定2021年度其收入情況如下:(1)取得股票轉(zhuǎn)讓收益100000元(2)從A國取得投資紅利收人折合人民幣18000元,并提供了來源國納稅憑證,納稅折合人民幣1800元;(3)購物中獎獲得獎金20000元;(4)受托為某單位做工程設(shè)計(jì),歷時(shí)3個(gè)月,共取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)40000元。要求計(jì)算王某平時(shí)個(gè)人所得稅的預(yù)繳額。
人員減少表保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移單和繳費(fèi)憑證從哪獲取
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整