帳載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計是計提的 實際金額是你們發(fā)放出去的借方發(fā)生額合計
老師,早上好!請教一個問題,匯算清繳的A105050里面的“工資薪金支出”,賬載金額和“實際發(fā)生額怎么填寫呢?
老師匯算清繳的表里面職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額和實際發(fā)生額都從哪里取數(shù)?
老師,匯算清繳里面工資薪金支出里面的賬載金額和實際發(fā)生額按照什么數(shù)字填的
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
年度匯算清繳申報表里面的職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別填列哪些數(shù)?
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會計做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒有管過收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒有開發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時候不區(qū)分無票和有票收入可以嗎?報稅的時候直接根據(jù)賬上的營業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會自動帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來,就是做賬的時候沒有必要分無票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結(jié)束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊提供會議服務(wù),這個會議服務(wù)包括:提供車輛運輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
我們不計提,根據(jù)當(dāng)月發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)的,應(yīng)該怎么弄
你好,借管理費用,貸銀行存款,直接做這個嗎?
發(fā)的時候就是借方職工工資,貸方銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)就是借方管理費用,貸方應(yīng)付職工薪酬
那這個不就是嗎,看應(yīng)付中薪酬。
我是不是都只填應(yīng)付職工借方就可以了
你計提和支付是一樣的嗎?如果一樣的話可以啊,你得看一下具體的。