你好; 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)貸銀行存款? ?’
公司購(gòu)買榮譽(yù)獎(jiǎng)杯(年會(huì)發(fā)給員工),以及年會(huì)橫幅屬于辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
公司年底給客戶送禮計(jì)入招待費(fèi),費(fèi)用太多了納稅調(diào)整要增加好多錢,我要是當(dāng)做員工年會(huì)一等獎(jiǎng)抽獎(jiǎng)買的獎(jiǎng)品計(jì)入福利費(fèi),那福利費(fèi)不也可以占收入14%就可以替代招待費(fèi)一部分了
1.申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)要加上{未休年假的員工工資加13薪加年終福利17400元加老員工做了幾年發(fā)的獎(jiǎng)金(發(fā)的是基本工資部分)嗎}?2.還是只需要填發(fā)的1月份應(yīng)發(fā)工資總額呢? {未休年假的員工工資加13薪加年終福利17400元加老員工做了幾年發(fā)的獎(jiǎng)金(發(fā)的是基本工資部分) 這些沒(méi)有計(jì)入工資表的,單獨(dú)發(fā)給了員工,因?yàn)槲覀兪俏飿I(yè)公司,員工工資都不高,所以才發(fā)了這些,如果都報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),那就是要多交1200元工會(huì)經(jīng)費(fèi)哦
老師,您好, 我們公司年會(huì)時(shí)有3名同事中獎(jiǎng)了價(jià)值2000元的電動(dòng)摩托車,均有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還需要申報(bào)員工的個(gè)人所得稅嗎?有發(fā)票的情況下是否可以一筆做為福利費(fèi)入賬呢?關(guān)于福利費(fèi),年度工資總額是夠扣除的
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。