你好,現(xiàn)在大部分用的是2021版的,給你發(fā)一個(gè)格式,你可以看一下的,你需要補(bǔ)上 http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個(gè)輔助臺賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出?,F(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺賬就可以加計(jì)扣除了?
請問老師,我司享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的,現(xiàn)在填匯算表格,第一個(gè)表單,須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式,有2015版、2021版,還有自行設(shè)計(jì),我選哪一個(gè)?我司沒有做這個(gè)賬,只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數(shù)據(jù)是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
老師,有幾個(gè)問題想咨詢 1、在年終匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中的“人工費(fèi)用”中包括研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)嗎?做賬的時(shí)候是“借 研發(fā)支出-勞務(wù)費(fèi),貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)的”。2、研發(fā)人員的餐費(fèi)招待費(fèi)是寫記在管理費(fèi)用?還是寫在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表里啊?3、同一個(gè)人在兩個(gè)公司可以申報(bào)工資薪金嗎?是兩個(gè)公司都要扣除費(fèi)用5000嗎?還是只能在一個(gè)公司扣除5000?社保只在一家公司交。
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會不會到時(shí)稅局來找有什么問題???他們實(shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
22年公司認(rèn)定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的。22年的年報(bào)利潤表里列明了研究費(fèi)用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應(yīng)的研究費(fèi)用那個(gè)數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費(fèi)用數(shù)額當(dāng)做加計(jì)扣除數(shù)額,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,,這種情況2022年研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費(fèi)用吧,賬上還沒有研發(fā)費(fèi)用,只有銷售費(fèi)用—工資和管理費(fèi)用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費(fèi)用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費(fèi)用。 研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,復(fù)審需要這個(gè)嗎
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
好的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面,第一行,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量,要填的,這個(gè)項(xiàng)目是不是研發(fā)立項(xiàng)的項(xiàng)目,之前找審計(jì)老師做過,現(xiàn)在不需要做這個(gè)了。
對的,是的,你們有研發(fā)立項(xiàng)。
之前是找審計(jì)老師做的立項(xiàng)報(bào)告,現(xiàn)在沒做這個(gè)報(bào)告,沒關(guān)系吧,就是人員工資社保這些加計(jì)扣除。稅務(wù)局好像不要求做這個(gè)鑒證報(bào)告了吧?
得需要自己留存好資料。被查。
早知道前三季度就不享受這個(gè)加計(jì)扣除政策了,虧損的企業(yè)?,F(xiàn)在只能再準(zhǔn)備一堆資料。
好,如果你不享受的話,稅務(wù)局也會打電話通知你們做的。
只要有研發(fā),他都會要求做。
好吧,謝謝。逃不掉了
不用客氣,工作愉快。