你好!你之前怎么做的分錄,就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)
請(qǐng)問去年有張發(fā)票開票有兩行今年做退稅申報(bào),一行要免抵退,一行免稅,發(fā)票現(xiàn)在要不要重新分兩張發(fā)票開
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點(diǎn)1個(gè)點(diǎn),今年六個(gè)點(diǎn),重開的40萬也是按一個(gè)點(diǎn)開具,如何做會(huì)計(jì)分錄
去年開的免稅普票,今年說開錯(cuò)了需要重開,應(yīng)該怎么開呢?如果開負(fù)數(shù)發(fā)票稅率那邊還是填免稅嗎?
請(qǐng)問老師,去年的普票今年退回重開,去年按免稅開的,重開也按免稅開嗎,分錄怎么做
老師好!今年1月9號(hào)才出了2023年1號(hào)公告,請(qǐng)問1到8號(hào)有按去年免稅政策開的普票,請(qǐng)問怎么辦?可以按此發(fā)票報(bào)稅嗎?還是退回重新開具?
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
用納稅調(diào)整嗎
你好1這個(gè)不用調(diào)整
去年開的免稅,今天還按免稅開嗎,還是按1開呀
你好!你確認(rèn)是去年的,就可以
那按1開也可以是吧
你好!當(dāng)然了。不免是可以的額