借,應(yīng)收賬款-51×1.01 貸,以前年度損益調(diào)整-51 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 借,應(yīng)收賬款60×1.01 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入60 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅

您好,老師,請問一下,今年5月更正 去年的12月的個稅工資(原來10萬,改為6萬)不超 起征點(diǎn)無交稅,去年12月都已在當(dāng)月 計(jì)提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來的分錄嗎?還需要做賬務(wù)處理嗎?怎么做分錄才不會影響今年的數(shù)據(jù)呢?
老師,我們公司今年還差100多萬的成本票,讓安裝班人員去稅局代開發(fā)票,要怎樣開好點(diǎn)。是每個月開30-40萬個點(diǎn),還是一次性開回來。
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點(diǎn)1個點(diǎn),今年六個點(diǎn),重開的40萬也是按一個點(diǎn)開具,如何做會計(jì)分錄
去年開的專票是3個點(diǎn)今年開1個點(diǎn),今年紅沖了2萬多的票怎么交稅
今年開票共計(jì)83萬,說超120萬。一查是跟去年12月開的40萬加起來超120萬了,現(xiàn)在不能開了是不是要做帳,我說的是小規(guī)模票3個點(diǎn)的
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


是借 應(yīng)收賬款40*1.01 貸 以前年度損益—主營收入40 應(yīng)交稅金增值稅吧
哦,不好意思不好意思,沖紅51后面重新開40,我寫錯了,不是60。