可重分類到其他流動資產(chǎn)科目
老師,我們公司的應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅年末是負(fù)數(shù),反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動資產(chǎn),但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這怎么處理
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,導(dǎo)致流動資產(chǎn)是負(fù)數(shù)了,這個怎么辦
老師,公司上個月沒有開發(fā)票, 有收到進(jìn)項發(fā)票, 然后進(jìn)項發(fā)票做賬進(jìn)去了, 上個月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方負(fù)數(shù) 了 ,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的流動負(fù)債也是負(fù)數(shù)了,這種情況怎么辦?
22年資產(chǎn)負(fù)債表報送的負(fù)債總額負(fù)數(shù)84萬,22年是非流動負(fù)債負(fù)數(shù)84萬,流動資產(chǎn)是0。然后填寫工商年報時沒有非流動資產(chǎn)一欄,導(dǎo)致提交數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系錯誤,那這個怎么改
有張普票,開票金額開錯了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會幫他買保險,老師那這個保險收入怎么做賬?
老師,工商年報在哪里報?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個科目里?急,請詳細(xì)回答
咨詢費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請詳細(xì)說明一下
印花稅可以按照開票金額申報嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時,在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計開票金額不一致,哪個更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報個稅,會被預(yù)警嗎
老師,不好意思說錯了,導(dǎo)致流動負(fù)債合計是負(fù)數(shù)了,
重分類到其他流動資產(chǎn)科目
比如:期末余額流動負(fù)債合計-10000,寫到其他流動資產(chǎn)貸方寫10000嗎
寫到其他流動資產(chǎn)借方寫10000
老師, 可是2月應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么辦呢,
填報報表時,重分類到其他流動資產(chǎn)就可以
咋填, 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)重復(fù)類到哪里去
資產(chǎn)負(fù)債表上其他流動資產(chǎn)