你好; 你掛的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都是同一個人或者單位發(fā)生的嗎?
老師您好。我設(shè)置了預(yù)付賬款二級科目。預(yù)付賬款-北京xx供應(yīng)商。但是設(shè)置二級科目保存的時候,提示,預(yù)付賬款下所有金額都會轉(zhuǎn)到北京xx供應(yīng)商這一個科目里。但事實上,預(yù)付賬款下二級科目很多。我這怎么調(diào)一下賬。怎么做分錄啊。
老師好!這兩筆業(yè)務(wù)題目給的均是報銷汽車油費,但是答案一個做預(yù)付賬款,一個不做,我想知道區(qū)別在哪里?為什么做或為什么不做預(yù)付賬款?
老師,您看看我們之前的兼職會計做的賬,為什么他又用應(yīng)付,又用預(yù)付?為什么他不統(tǒng)一一個科目用呢?因為像這種情況,基本都是我們先付了款,但是發(fā)票還沒收到。
老師 您好 我想知道為什么我只是結(jié)轉(zhuǎn),圖一的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款會變,我這個月做賬不涉及這兩個科目 其他科目都是對的 我沒有看懂是什么意思
老師 您好 我想知道為什么我只是結(jié)轉(zhuǎn),圖一的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款會變,我這個月做賬不涉及這兩個科目 其他科目都是對的 我沒有看懂是什么意思
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
不是 同一個
你好;? ?那你去看看這兩個科目掛的往來科目 是什么 業(yè)務(wù)發(fā)生的 ; 你是要清理余額的意思嗎?
不是 是這兩個發(fā)生變化我沒有做賬涉及到這兩個科目 這兩個科目和我一月的資產(chǎn)負債表的金額對不上
我想知道的是我怎么弄可以把圖二的金額弄回圖一
你好;對不上; 你可以去看看 是不是重分類了 ;? 比如你賬上的數(shù)據(jù) 和你報表數(shù)據(jù)? 有差異是嗎? ?
您好 請問是在哪里看呢?
你好;? 看你的? 預(yù)付賬款? ? 和應(yīng)付賬款欄次;? 和你賬上數(shù)據(jù)核對下??
我的預(yù)付賬款余額就是4500 不知道怎么就變成了714330
老師您好 麻煩您說的通俗一點
你好; 你是那個欄次 ;預(yù)付賬款欄次是嗎; 你去看看 應(yīng)付賬款借方金額是不是有金額導致的??
這個就是我應(yīng)付賬款的余額
你好;? ? 去看看 應(yīng)付賬款? ? 借方的金額%2B預(yù)付賬款借方金額? = 預(yù)付賬款欄次的金額嗎?
圖一這個加起相等 圖二加起不想等
你好;? 還是不等于嗎; 你有壞賬數(shù)據(jù)嗎?
沒有壞賬數(shù)據(jù)
那不應(yīng)該不對的; 你系統(tǒng)公式是不是不對哦? ?
這個系統(tǒng)公式我沒動過 是需要自己設(shè)置嗎?
老師 您好可以電話溝通嗎?
系統(tǒng)公式的話是hi售后設(shè)置好的 ;? ? 這個一般是售后遠程給你們維護的 ;? ?不是自己設(shè)置的?