借應(yīng)付賬款3300 貸銀行存款3300
老師,您好,之前公司交了一個(gè)季度的房租,做賬的時(shí)候做到了預(yù)付賬款,但是后面在每個(gè)月的時(shí)候我忘記計(jì)提到每個(gè)月去了,現(xiàn)在都第三季度了。怎么辦呢?
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時(shí)候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個(gè)要怎么處理
老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金,后面付尾款,有些顧客也會(huì)付全款, 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ,尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收,沒開票的做無票收入, 現(xiàn)在賬面特別亂 ,有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒有做收入了?怎么辦?
建一條路,一共30多萬,前期給12萬,前會(huì)計(jì)計(jì)到預(yù)付賬款里面了:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款?,F(xiàn)在再給8萬元,感覺看不懂。不知道分錄怎么寫,回來給10幾萬尾款的時(shí)候,怎么做,請(qǐng)老師解答一下,謝謝
做質(zhì)量認(rèn)證體系的時(shí)候預(yù)付了2300,票到了后面付的尾款3300。之前2300會(huì)計(jì)是下面圖做賬的,現(xiàn)在這個(gè)尾款3300怎么做賬?
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怎樣看出開票信息維護(hù)沒有?
老師,做電影院消防工程款 對(duì)方還在營業(yè),聯(lián)系不上對(duì)方付款,之前聯(lián)系過幾次對(duì)方負(fù)責(zé)人說不在那里干了,就拒絕溝通,也發(fā)了催款函,對(duì)方公司都沒回應(yīng),要做壞賬要哪 些證明呢
老師,員工的加班費(fèi)也是通過工資來發(fā)放,交個(gè)稅么
你好老師 請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證里面月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,包含進(jìn)項(xiàng)里稅額嗎 比如本月進(jìn)貨 借:庫存商品200 借:進(jìn)項(xiàng)26 貸:銀行226 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候: 借主營業(yè)務(wù)成本200 貸庫存商品200 (如以前年度不存在庫存,是不是最高結(jié)轉(zhuǎn)200的庫存?)
老師,老板個(gè)人的小汽車維修費(fèi)讓公司支付,我應(yīng)該怎么處理?
老師,我門幫客戶代買的圖書和圍巾什么的,客人開房費(fèi)結(jié)賬,那我門支付圖書和圍巾時(shí)入費(fèi)用還是成本
老師,在判定一般納稅人還是小規(guī)模納稅人時(shí),基金公司,關(guān)于金融產(chǎn)品,是以差額考慮還是全額
現(xiàn)將一筆應(yīng)收賬款抵扣以前年度多收該供應(yīng)商的部分款項(xiàng),怎樣做分錄
老師,我是一家勞務(wù)公司,我9月份有60人需要發(fā)工資,9月剛好有一個(gè)殘疾人證書個(gè),也給殘疾人9月當(dāng)月報(bào)了社保。明年我申報(bào)殘保金時(shí)假設(shè)全年用工661人,這個(gè)殘疾證是不是可以抵,交不上殘保金?
老師,個(gè)人需要給公司開個(gè)發(fā)票,我想問一下個(gè)人所得稅APP可以開不?能開的話流程是啥?