同學(xué)你好 這個(gè)可以的
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請(qǐng)問老師這種情況對(duì)嗎?
老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業(yè)他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實(shí)際只有22萬,他在8月份補(bǔ)進(jìn)去了3萬,到8月份錄憑證時(shí)有一筆付3萬的回單,還有報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
22年4月份,留抵退稅政策下發(fā)的時(shí)候,沒有申請(qǐng)留抵退稅,只是在報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,23年有銷售,還能把之前留抵的稅額調(diào)回來進(jìn)行抵扣嗎?
老師問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),就是比如24.1有留抵稅額,當(dāng)時(shí)針對(duì)留抵的稅額進(jìn)行了退稅。24.2有份增值稅申報(bào)表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當(dāng)實(shí)際已經(jīng)退了,那么3月報(bào)2月的時(shí)候增值稅那坨留抵是有內(nèi)銷的時(shí)候可以抵嗎
一般納稅人增值稅申報(bào),1月開具增值稅專用發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是有23年年末進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減留抵,咨詢說政策截止了,留抵也不能用了,還有別的方法不用繳稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策還會(huì)出嗎?
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
跨年了 也可以轉(zhuǎn)回嗎?是應(yīng)該在23年轉(zhuǎn)回嗎
這個(gè)也可以轉(zhuǎn)回的哦