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老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業(yè)他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實(shí)際只有22萬,他在8月份補(bǔ)進(jìn)去了3萬,到8月份錄憑證時(shí)有一筆付3萬的回單,還有報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢

2022-09-15 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 16:18

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出25萬 八月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3萬貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:18

留抵、抵欠的,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬。

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:55

留抵抵欠怎么做賬務(wù)處理

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:56

抵欠打稅款比期末留抵少

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快賬用戶5821 追問 2022-09-16 08:57

抵錢的稅款比期末留抵少

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齊紅老師 解答 2022-09-16 09:00

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出25萬 八月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3萬貸銀行存款。
2022-09-15
稅務(wù)局要求繳回2022年4月份的留抵退稅款5萬 請(qǐng)問:這5萬,稅務(wù)退給您了嗎?
2023-02-19
進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應(yīng)繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。
2024-10-18
您好。您只要是正規(guī)業(yè)務(wù)處理下,產(chǎn)生留底是沒有任何問題的,即使稅務(wù)局核查,您只要做出說明就可以。 另外,您說的,進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)不認(rèn)證,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有認(rèn)證期限要求了,所以進(jìn)項(xiàng)先放在待認(rèn)證里邊是可以的。
2020-12-28
您好!有即征即退的不能申請(qǐng)留抵退稅 3那里是可以的,留抵稅額可以抵減以后的增值稅,這個(gè)時(shí)候即征即退可以申請(qǐng)
2022-09-14
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