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老師,今年公司一季度凈收益120萬,以后不會(huì)有收益了,整年會(huì)符合小微認(rèn)定。但去年計(jì)提了應(yīng)付其他公司利息的1000萬(去年不符合小微企業(yè)),今年不用支付了如果把原分錄紅沖了或是轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,那是不是今年就不符合小微認(rèn)定了呀

2023-03-14 05:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 05:37

您好需要看紅沖以后是否滿足小微企業(yè)來決定的

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:39

紅沖以后肯定不滿足了,之前不用還的營(yíng)業(yè)外收入1000萬了呀?是不是凈利潤(rùn)超過300萬就不符合了呀?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:40

不是凈利潤(rùn),是應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:40

但就是覺得不公平,這畢竟是去年的業(yè)務(wù),今年需要補(bǔ)稅1000*25%,但影響今年的認(rèn)定不合理啊

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:41

紅沖了是沖銷去年的未分配利潤(rùn),調(diào)整去年的,而不是在今年直接沖銷的

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:42

如果轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)納稅所得額也超300萬了,我可以安25%補(bǔ)稅,但影響今年小微認(rèn)定嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:43

那不行,既然轉(zhuǎn)了就得按照普通企業(yè)交稅

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:44

當(dāng)時(shí)做的分錄是,借其他業(yè)務(wù)支出,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在紅沖不就是,借貸雙方數(shù)字變成負(fù)數(shù)嗎?怎么沖銷未分配利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:45

我的意思是當(dāng)時(shí)是不是為了小微條件才記入到其他應(yīng)付款的?

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:46

不是,合同沒到支付期,所以只計(jì)提沒有支付,今年雙方約定不用支付了

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:48

哦,既然本期不需要支付了,只能是在本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:53

老師是這樣的,今年一月份應(yīng)納稅所得額120萬,公司以后月沒啥業(yè)務(wù)和費(fèi)用了,所以我們今年全年符合小微,這120萬可以安小微稅率計(jì)稅了,如果把去年的1000萬轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,那就意味著1120萬都得安25%的稅率交稅對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:54

對(duì),你要是沒有其他的費(fèi)用了,必然導(dǎo)致利潤(rùn)總額超過300萬了。

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:56

但這是去年的業(yè)務(wù),來影響今年的認(rèn)定,真的不公平啊

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齊紅老師 解答 2023-03-14 05:58

但是你畢竟沒有在去年確認(rèn)收入,你要是去年確認(rèn)可能去年就不滿足小微了

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 05:59

去年我們資產(chǎn)2個(gè)億,去年怎么也不滿足的

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齊紅老師 解答 2023-03-14 06:01

那你去年兩個(gè)億資產(chǎn),今年的資產(chǎn)多少

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快賬用戶8775 追問 2023-03-14 06:03

現(xiàn)在幾百萬了。之前都是借的,一月份都還清了。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 06:04

哦,那你可以嘗試比如說修改一下去年的申報(bào)表,把這筆收益調(diào)整到去年

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您好需要看紅沖以后是否滿足小微企業(yè)來決定的
2023-03-14
是的,那個(gè)需要做納稅調(diào)增的,按調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額判斷是否小微?
2024-12-11
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有你老板的嗎?哪一個(gè)有你老板的或者單位職工的。
2024-12-17
匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額在這里面填寫就可以了,其他的都不需要?jiǎng)印?/div>
2023-03-08
檢查應(yīng)收賬款相關(guān)科目:查看應(yīng)收賬款及其壞賬準(zhǔn)備科目余額,確保沖紅收入后,應(yīng)收賬款賬面價(jià)值計(jì)算正確。若有壞賬準(zhǔn)備,按沖減后的應(yīng)收賬款余額重新評(píng)估壞賬準(zhǔn)備金額并調(diào)整。 復(fù)核未分配利潤(rùn)調(diào)整分錄:仔細(xì)檢查 3 月調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄,核對(duì)金額和借貸方向是否正確??梢灾匦掠?jì)算因沖紅收入應(yīng)調(diào)整的未分配利潤(rùn)金額,看是否與分錄一致。 審查成本等相關(guān)科目:檢查與沖紅收入對(duì)應(yīng)的成本科目,若之前已結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)按沖紅收入比例或?qū)嶋H情況沖減成本,確保利潤(rùn)計(jì)算準(zhǔn)確,進(jìn)而保證未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)正確
2025-04-16
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