您好需要看紅沖以后是否滿足小微企業(yè)來決定的

之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營(yíng)業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣整體對(duì)嗎? 如果這樣下來,今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
老師,今年公司一季度凈收益120萬,以后不會(huì)有收益了,整年會(huì)符合小微認(rèn)定。但去年計(jì)提了應(yīng)付其他公司利息的1000萬(去年不符合小微企業(yè)),今年不用支付了如果把原分錄紅沖了或是轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,那是不是今年就不符合小微認(rèn)定了呀
老師,我們目前是工業(yè)小微企業(yè),今年有筆應(yīng)收賬款260萬的壞賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問我明年匯算清繳時(shí)這筆營(yíng)業(yè)外支出是不是要調(diào)增,如果我調(diào)增了是不是就不符合小微企業(yè)的認(rèn)定了。謝謝!
老師,我們是一家建筑公司,去年剛成立的,所以去年資產(chǎn)總額740萬,符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),今年前三個(gè)季度因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表沒有重分類,資產(chǎn)總額超了5000萬,有沒有什么補(bǔ)救措施?資產(chǎn)總額大主要是其他應(yīng)收,其他應(yīng)付
老師,去年我這邊接手了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),24年沖紅22年的收入32萬發(fā)票。沖紅的我就忘記他是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我就做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)收賬款。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系就會(huì)差這32萬,去年年底報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)我就會(huì)自己給他加32萬。但是今年我突然意識(shí)到小企業(yè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整,然后我就看應(yīng)該把它調(diào)到未分配利潤(rùn)里面,3月賬我就調(diào)了一下,調(diào)了一下以后還是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債,所有者權(quán)益總計(jì)不平衡。我是哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎?謝謝!
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們?cè)撛趺刺幚?,才能合法合?guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國(guó)家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?


紅沖以后肯定不滿足了,之前不用還的營(yíng)業(yè)外收入1000萬了呀?是不是凈利潤(rùn)超過300萬就不符合了呀?
不是凈利潤(rùn),是應(yīng)納稅所得額
但就是覺得不公平,這畢竟是去年的業(yè)務(wù),今年需要補(bǔ)稅1000*25%,但影響今年的認(rèn)定不合理啊
紅沖了是沖銷去年的未分配利潤(rùn),調(diào)整去年的,而不是在今年直接沖銷的
如果轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)納稅所得額也超300萬了,我可以安25%補(bǔ)稅,但影響今年小微認(rèn)定嗎
那不行,既然轉(zhuǎn)了就得按照普通企業(yè)交稅
當(dāng)時(shí)做的分錄是,借其他業(yè)務(wù)支出,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在紅沖不就是,借貸雙方數(shù)字變成負(fù)數(shù)嗎?怎么沖銷未分配利潤(rùn)?
我的意思是當(dāng)時(shí)是不是為了小微條件才記入到其他應(yīng)付款的?
不是,合同沒到支付期,所以只計(jì)提沒有支付,今年雙方約定不用支付了
哦,既然本期不需要支付了,只能是在本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師是這樣的,今年一月份應(yīng)納稅所得額120萬,公司以后月沒啥業(yè)務(wù)和費(fèi)用了,所以我們今年全年符合小微,這120萬可以安小微稅率計(jì)稅了,如果把去年的1000萬轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,那就意味著1120萬都得安25%的稅率交稅對(duì)嗎?
對(duì),你要是沒有其他的費(fèi)用了,必然導(dǎo)致利潤(rùn)總額超過300萬了。
但這是去年的業(yè)務(wù),來影響今年的認(rèn)定,真的不公平啊
但是你畢竟沒有在去年確認(rèn)收入,你要是去年確認(rèn)可能去年就不滿足小微了
去年我們資產(chǎn)2個(gè)億,去年怎么也不滿足的
那你去年兩個(gè)億資產(chǎn),今年的資產(chǎn)多少
現(xiàn)在幾百萬了。之前都是借的,一月份都還清了。
哦,那你可以嘗試比如說修改一下去年的申報(bào)表,把這筆收益調(diào)整到去年