借銀行 貸應交稅費未交增值。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
收到去年所得稅退款一萬多,稅務局退回的(當時申請了退款),這個怎么做分錄
老師,我們現(xiàn)在有一筆多交的增值稅,賬面已經(jīng)在19年沖銷了,但是稅務局那邊一直沒有申請退稅,今年申請了退稅,這筆稅款怎么做賬
老師,我們19年的企業(yè)所得稅,因為預繳的金額多于應納稅額,所以當時申請了退抵,今年11月稅務局喊我們申請退稅,11月對公賬戶已收到退款,這個怎么做分錄呢?
老師,因為去年公司錄用失業(yè)人員有減免稅款。增值稅申報按減免后的申報,附加稅沒按多交了稅,今年稅局讓申請退多交的稅款,收到這個退稅怎么做分錄呢
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
之前哪一個科目里面有借方預?
這樣的話,未交增值稅更多了
好,你多交了稅款,應該在借方有余額。
應該再借一個未交增值稅,貸一個其他收益吧
你好,這是減免退回來的嗎?如果是的話可以。
是的,減免退回來的
可以的,可以這么做。