你好!這個(gè)你匯算做了嗎
小規(guī)模19年12月固定資產(chǎn)多計(jì)入3萬,20年1-6月份多計(jì)提折舊1500元(小規(guī)模業(yè)務(wù)不多按季度做賬)。20年9月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)是更正:1、19年資產(chǎn)負(fù)債表、3、6月份財(cái)務(wù)報(bào)表及季度所得稅申報(bào)表?2、在20年9月份直接更正調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)分錄及申報(bào)當(dāng)期季度所得稅? 1、更正19年:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫存現(xiàn)金:-30000 20年3月更正:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊-750 貸:累計(jì)折舊-750 借:本年利潤(rùn)-750 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月:借:固定資產(chǎn)-30000 貸:庫存現(xiàn)金-30000 直接少提折舊1500元? 稅務(wù)申報(bào)當(dāng)期季度所得稅,2種情況累計(jì)利潤(rùn)一樣,年初資產(chǎn)總額不變,只有資產(chǎn)明細(xì)中現(xiàn)金和固定資產(chǎn)數(shù)額互調(diào)整,固定資產(chǎn)減少3萬。 請(qǐng)教哪種更正申報(bào)方法可行?
請(qǐng)問老師,21年12月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),要22年1月份才提折舊,那么匯算清繳時(shí)要不要填A(yù)105080表帳載金額資產(chǎn)原值
老師:22年有4個(gè)月固定資產(chǎn)忘記了計(jì)提折舊,可以在2023年1月份報(bào)表里面補(bǔ)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師:22年9-12月份固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額錯(cuò)了,怎么更正?
老師,2022年7月購(gòu)入10臺(tái)設(shè)備,金額總共是450000,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)入成了660000了,后面計(jì)提折舊也錯(cuò)了,現(xiàn)在要做2022年的審計(jì)報(bào)告,這個(gè)錯(cuò)誤金額我要怎么處理呢?可以在今年4月份更正嗎?
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價(jià)格出售,會(huì)計(jì)分錄正確嗎,是否需要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
開方點(diǎn)那個(gè)健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤(rùn)是凈利潤(rùn)么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項(xiàng)目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
還沒做匯算
因?yàn)橹笆谴砉編妥鲑~,已經(jīng)生成報(bào)表了,23年1月份收回來自己做,才發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)的折舊金額有錯(cuò)
你好!如果可以,建議還是回頭結(jié)轉(zhuǎn),然后重新做
是什么意思?因?yàn)槭切率植皇翘私?
現(xiàn)在金額是少計(jì)提了,可以直接在23年補(bǔ)提嗎?
你好!可以補(bǔ)計(jì)提,但是建議賬套里面,反結(jié)賬到要修改的月份去改
可是這樣改了以后就跟她們給的報(bào)表不一樣了呢
你好!報(bào)表也是需要更正的