是的,就是你說的那樣處理
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
建筑行業(yè),開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發(fā)生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里嗎?
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進項稅我怎么處理?
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個項目采用的是簡易計稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對吧?要做進項轉(zhuǎn)出,在勾選認證的時候就要選不抵扣認證是嗎?
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應該做成:已經(jīng)勾選認證抵扣的做成應交稅費-進項,沒有勾選的做成:應交稅費-待認證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設計,然后對方公司是咨詢公司開設計服務*設計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
那這張發(fā)票是不是在發(fā)票認證綜合服務平臺里“不認證勾選”那項里面勾選
是的,認證綜合服務平臺里“不認證勾選”那項里面勾選
老師,1、這個我該怎么處理?2、憑證怎么做?3、原始發(fā)票是去年12月底開給對方的,在2月份沖紅了,申報的時候怎么填?
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
上面那張在不認證勾選里勾選后,是不是發(fā)票的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都貼到憑證里作附件,還是抵扣聯(lián)拿出來和其他發(fā)票的抵扣聯(lián)訂在一起?
是抵扣聯(lián)拿出來和其他發(fā)票的抵扣聯(lián)訂在一起備注不抵扣
是直接在右下角的備注欄里用筆備注“不抵扣”?
是的,就是那樣子的哈
好的,謝謝
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老師,我點這里的不認證勾選,彈出來這個彈框,我應該在哪里選擇”不抵扣原因“???
是這里是吧?
是選”非應稅項目”還是“其他”呢?
根據(jù)具體原因選就是了
我們這個項目是簡易計稅的項目是不是應該選“非應稅項目”這一項呢?
就是選“非應稅項目”這一項
好的,謝謝老師
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