你好 簡易計(jì)稅的項(xiàng)目對于的支出的進(jìn)項(xiàng)不可以再進(jìn)項(xiàng)抵扣了!
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項(xiàng)目是選擇簡易計(jì)稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點(diǎn)的發(fā)票簡易計(jì)稅的成本?
我司是一般納稅人,有個項(xiàng)目是簡易征收的,開了3%的普票。但這個項(xiàng)目對應(yīng)的成本票是13%的材料專票,這些材料專票我們可以用來抵扣別的項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額嗎?
我們是建筑公司,有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在取得了別人開進(jìn)來的3個點(diǎn)的專票,是不是可以放在一般計(jì)稅上抵扣增值稅,也可以放在簡易計(jì)稅上全額扣除
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個項(xiàng)目是簡易征收我們開的是3%的專票,那這個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個勞務(wù)分包工程這個開票是建筑簡易計(jì)稅3%來的(簡易計(jì)稅當(dāng)月是無法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的對吧)。 只有當(dāng)月我們有開9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
謝謝老師,我知道不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,我意思是開回來的發(fā)票除了進(jìn)項(xiàng)那部分不可以抵扣,另外的那個成本可以抵扣成本嗎?
不抵扣進(jìn)項(xiàng) 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用 抵扣企業(yè)所得稅!