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1.我們公司是6%的稅率,其他應(yīng)收款里有個(gè),個(gè)人打的款金額620.17,做無票收入的話,分錄怎么寫合適?620.17算是含稅金額嘛?然后6%的稅率? 2.個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)到賬了,1000元,交增值稅的話,1000算含稅還是未稅,也是6%稅率吧

2023-03-13 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-13 14:00

你好,借銀行620.17, 貸主營業(yè)務(wù)收入620.17/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 1000也是含稅的。借銀行放款1000, 貸其他業(yè)務(wù)收入1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

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你好,借銀行620.17, 貸主營業(yè)務(wù)收入620.17/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 1000也是含稅的。借銀行放款1000, 貸其他業(yè)務(wù)收入1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023-03-13
同學(xué)你好 申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元
2022-04-11
你好;? 你們是什么類型的公司; 怎么是按0稅率去卡皮的;? ?這個(gè)車輛是好久買的; 你們之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2022-11-02
好的,現(xiàn)在給您計(jì)算的哈
2023-05-23
你好 :(1)購進(jìn)A10材料一批增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險(xiǎn)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗(yàn)收人庫。 借:原材料?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3)從某小規(guī)模納稅人購進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 借:原材料?,?貸:銀行存款 (4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入100000元,增值稅稅130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)用銀行存解交上月應(yīng)交交的增值稅稅10000元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 (6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000.元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (7)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值 (8)按消費(fèi)稅稅率10%計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 (9)維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月交維護(hù)建設(shè)稅額。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 (10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi) 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加
2023-03-23
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