同學 你好 根據個人所得稅法規(guī)定,對扣繳義務人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費。 自2023年1月1日至3月30日,扣繳單位可通過自然人電子稅務局(扣繳端)“退付手續(xù)費核對”模塊申請辦理2022年度個人所得稅扣繳手續(xù)費退付。 納稅人務必重視,盡早完成。
請問老師,我單位人力資源外包,人力資源公司以我公司的名義申報個稅,代發(fā)工資?,F在我單位要申請個稅手續(xù)費返還,問題是服務公司以我單位的名義下載了,自然人APP系統(tǒng),服務公司替我單位操作個稅的申報。請問我單位怎么申請個稅手續(xù)費返還呢?
老師請問一下,個稅手續(xù)費返還是什么來的?還有《結報單和單戶核對清冊》
你好 老師 我們是生產型出口企業(yè) 因為我們是進料加工 在海關有進料加工手冊 現在海關對于一個手冊核銷完了 現在該在稅務核銷了 想問下對于手冊這個實際分配率是該手冊對應下的進出口報關單呢還是某個時間段所有的進出口報關單?
想問下老師,首單退稅是企業(yè)選擇的哪單還是要第一單?因為我們第一次出口的報關和收匯手續(xù)有瑕疵。不知道能不能用第二單報關單做首單來審核。
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
好的,謝謝老師
老師,分錄怎么做?
同學 你好, 執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè),個稅手續(xù)費返還的賬務處理您參考: 1、收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款, 貸:其他收益, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費—應交增值稅, 2、若企業(yè)收到該筆款項用于獎勵給本單位職工時: 借:管理費用等, 貸:應付職工薪酬, 借:應付職工薪酬, 貸:銀行存款。