?您好,基于該手冊對應(yīng)下的進(jìn)出口報關(guān)單數(shù)據(jù)。實(shí)際分配率 = 進(jìn)口總值 / 出口總值。這里的進(jìn)口總值和出口總值,應(yīng)當(dāng)是該手冊項(xiàng)下的所有進(jìn)口和出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),而不是某個時間段內(nèi)所有的進(jìn)出口報關(guān)單數(shù)據(jù)
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低,而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報關(guān)單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師,我接手公司是生產(chǎn)出口外加一些內(nèi)銷企業(yè),現(xiàn)在有兩個問題,1、就是稅局管理員說我公司的免抵稅額太低了,這個我該如何解釋,2、由于有一部分的報關(guān)單跟提單對不上,所以導(dǎo)致我要做免稅轉(zhuǎn)出,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?這個是為什么呢
老師您好,關(guān)于進(jìn)料核銷的問題,我下載了導(dǎo)出的核銷手冊報關(guān)單數(shù)據(jù),跟我們海關(guān)核銷數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)同一張報關(guān)單,稅局導(dǎo)出的數(shù)據(jù)只有第一項(xiàng),沒有其他項(xiàng),數(shù)據(jù)不完整。這樣還要一張張報關(guān)單進(jìn)行核對嗎?稅局算的分配律是按什么金額算的了?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
你好,老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理