他紅沖就不需申報就是了

老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
老師 您好 我收到一張勞務(wù)費發(fā)票2月份的 正常應(yīng)該在2月份申報的 但是他開錯了這個月紅沖 所以可以本月不申報嘛
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應(yīng)該怎么填寫
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票啊!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會計科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
如果不紅沖可以在3月份申報嘛
是的,不紅沖就是在3月申報
說錯了 不紅沖能不能在3月所屬期申報
就是在3月所屬期申報的
發(fā)票是2月份開出來的啊 難道不是在2月所屬期申報嘛
那要是2.28日開來的,你能申報嗎?