借:管理費(fèi)用電費(fèi),等科目貸:預(yù)付賬款
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預(yù)付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當(dāng)時代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000(他是按總的預(yù)付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計(jì)的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會計(jì)做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來發(fā)票對方已經(jīng)給開過了,也做賬了。現(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
老師,請問我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬,做的借預(yù)付貸銀行支出,現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,請問怎么入賬呢?謝謝,可以做一一筆憑證上嗎?謝謝
老師,你好!我有兩筆款項(xiàng)!一個預(yù)付賬款!一個預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎