同學(xué)你好!你的意思是你們公司將銷售發(fā)票開(kāi)給A公司,然后A公司在開(kāi)給B公司嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 : 一般納稅人公司A在商場(chǎng)開(kāi)服裝店,用公司名稱與商場(chǎng)簽租賃合同,商場(chǎng)開(kāi)租金發(fā)票給A公司。 因?yàn)锳公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵銷售銷項(xiàng)稅13%稅點(diǎn), 是否可以用以下形式: A公司轉(zhuǎn)租給法人B,用個(gè)人注冊(cè)個(gè)體工商戶,然后,A公司做為二房東開(kāi)租賃發(fā)票給B,是否可行? 第二個(gè),如果可行,公司A作為二房東開(kāi)轉(zhuǎn)租發(fā)票給B是,A要承擔(dān)多少稅點(diǎn)?
老師你好,我是一般納稅人,我存入銀行3萬(wàn),然后用這筆又支付了一家公司的貨款,然后對(duì)方開(kāi)給我專用發(fā)票。這兩筆分錄我該怎么做?那專票的話呢,我還沒(méi)有抵扣,因?yàn)槲疫€沒(méi)有開(kāi)通發(fā)票系統(tǒng)。
a,b公司是同一個(gè)法人,然后a公司對(duì)外付了一筆款項(xiàng),然后對(duì)方開(kāi)了b公司的增值稅專用發(fā)票,b公司在把這筆錢轉(zhuǎn)給a公司,做賬的時(shí)候這筆賬做b公司還給a公司的墊付款,這樣合理嗎
老師,公司是一般納稅人,這個(gè)是別家公司稱A做給我司的一個(gè)合同,會(huì)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅專用發(fā)票。沒(méi)有實(shí)際上的貨品交易。賬款還是會(huì)走一下的,然后公司要開(kāi)給另外一家公司稱B專用發(fā)票銷項(xiàng)稅,然后B公司又開(kāi)票給A,3家公司這樣轉(zhuǎn),稅點(diǎn)都是13%,然后地方留存3%,那公司的這個(gè)發(fā)票要怎么開(kāi),開(kāi)多少合適?還有這個(gè)賬怎么做?
A公司的錢打到B公司了,B公司還給開(kāi)票了,那這錢以后還要還給A,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬 是銷售收入,但是不是她公司業(yè)務(wù),有需要她們開(kāi)票 我做個(gè)收入轉(zhuǎn)到另外一家公司,可能只能這樣了 就是之前開(kāi)票的記錄,稅務(wù)uk怎么沒(méi)有了
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問(wèn)公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤(rùn)率怎么算啊
首先你開(kāi)票給A公司要保證你們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有這些貨物,發(fā)票按照合同上寫的貨物明細(xì)來(lái)開(kāi),一般情況下銷售價(jià)格要大于進(jìn)貨價(jià),開(kāi)發(fā)票出去確認(rèn)收入和增值稅。
是的,老師,現(xiàn)在就是想知道我們開(kāi)出的銷售價(jià)格在之前的基礎(chǔ)上加上幾個(gè)點(diǎn)合適?地方留存是3個(gè)點(diǎn),是不是直接加3個(gè)點(diǎn)?還是怎么做?
地方留存3個(gè)點(diǎn)是指的稅金嗎?
應(yīng)該是吧,我也不懂,公司老板說(shuō)不能進(jìn)項(xiàng)多少就開(kāi)多少銷項(xiàng),這樣就會(huì)導(dǎo)致零申報(bào),稅務(wù)局會(huì)查,需要多開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)出來(lái)交稅。
你們老板說(shuō)的應(yīng)該是稅務(wù)要求企業(yè)最低稅負(fù)率要達(dá)到3個(gè)點(diǎn),就是你要繳納的稅金和你銷售不含稅金額的比率要大于等于3個(gè)點(diǎn)。
比如你銷售不含稅額10萬(wàn),繳納稅金3000元就可以達(dá)到了。
老師,是這么個(gè)意思嗎
老師,您幫我看下,是這么算的嗎?
是的,同學(xué),增值稅的稅負(fù)算法沒(méi)錯(cuò)。
非常感謝您?。?
不用客氣,有什么不明白的地方歡迎咨詢!