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你好,去年12月的貨 今年1月份發(fā)生了退回,賬務(wù)要怎么處理呢?12月的時候已經(jīng)全額計提了這筆費用

2023-03-11 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-11 09:07

你好,你們單位是購買方,你單位退回去的嗎?

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快賬用戶4080 追問 2023-03-11 09:08

是的,1月份退的 1月的對賬金額是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-03-11 09:08

當(dāng)時是借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,這么做的嗎?

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快賬用戶4080 追問 2023-03-11 09:09

當(dāng)時是 借:原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估款,發(fā)票還沒有開過來,現(xiàn)在還沒開過來,3月份開

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齊紅老師 解答 2023-03-11 09:12

借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料。

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齊紅老師 解答 2023-03-11 09:12

一月份做上面的分錄。

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快賬用戶4080 追問 2023-03-11 09:14

1月份是只沖掉退貨的那部分嗎,匯算清繳需要怎么樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-11 09:15

對的,是的,你這個結(jié)論都成本了嗎?你上面的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,它不影響匯算。

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相關(guān)問題討論
你好,你們單位是購買方,你單位退回去的嗎?
2023-03-11
金額大不呢?只有幾百塊可以直接計入24年的費用
2024-01-18
你好這個你可以借管理費用等,貸利潤分配,未分配利潤。
2024-01-17
對的 需要處理壞賬準(zhǔn)備可以的 沖減
2021-04-08
你好? 可以匯算的時候調(diào)減就可以的哈? 可以正常用的哈
2024-01-17
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