您好,同學,很高興回答您提出的問題! 填預繳2個點增值稅
7月預收工程款,未開發(fā)票,8月5日預交2個點的增值稅,填寫附表4建筑行業(yè)預交增值稅是8月填,還是9月填附表4
我是房地產開發(fā)企業(yè),上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產預征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
增值稅報表4第三行第二列本期發(fā)生額是填預交的增值還是增值和附加一起填進去
老師,如果增值稅申報表附表4第三行預繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
增值稅申報表 表四第3行第2列本期發(fā)生額和第4列本期實際抵減稅額分別按什么填
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進 未抵扣進項稅嗎
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當做門禁卡的使用費用,銀行對公轉了我們15.00。 今年是不是應該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應收款 30.00
收到補開的專用進項發(fā)票,前期已申報收入,當期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應的進項稅是否已認證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補貼呢?例如300元一天補貼
老師,從客戶處退回來的商品產生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
3個點不填對嗎
您好,同學,本期發(fā)生額是多少就填多少啊
預交2個點和3個點都填對嗎
預繳增值稅就是2個點啊
簡易計稅項目預繳3個點的
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人???建筑服務是按2%的預征率預繳稅款的呢
一般納稅人
是提供的建筑服務吧?異地建筑服務的
是的,老師
你們項目做的不是一般計稅方式嗎?是采取簡易計稅方式的
對,3個點需要填到本期發(fā)生額嗎
簡易計稅的話,就是的呢,3個點 一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。 適用簡易計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%