您好 增值稅報(bào)表4第三行第二列本期發(fā)生額是填預(yù)交的增值稅
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個(gè)月預(yù)收款1000萬,本月申報(bào)時(shí)候填寫增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報(bào)表附表四,第4欄銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
增值稅報(bào)表4第三行第二列本期發(fā)生額是填預(yù)交的增值還是增值和附加一起填進(jìn)去
老師,如果增值稅申報(bào)表附表4第三行預(yù)繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實(shí)際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預(yù)繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
增值稅申報(bào)表 表四第3行第2列本期發(fā)生額和第4列本期實(shí)際抵減稅額分別按什么填
增值稅申報(bào)表附表4 本期發(fā)生額第3行是填預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)的增值稅
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
那我交的附加在哪里減下來了
直接交給稅局沒有了嗎?
在填附加稅申報(bào)的時(shí)候填寫啊
附加表不是自動(dòng)帶出來的嗎?需要手動(dòng)填寫嗎?
已經(jīng)繳納的金額 要自己填寫哈
哪個(gè)表里面呢?
在這個(gè)表里面的第幾行填寫?
您增值稅主表下面沒有附加稅么? 11欄
這是減去增值之后我算出我要交的附加
在哪里減我預(yù)交的附加稅呢?
下面數(shù)據(jù)是您需要繳納的附加稅嗎
是的、這是根據(jù)我本月繳納的增值帶出來附加、我預(yù)交附加在哪里減
您主表上的附加稅是沒有減去預(yù)繳的 對嗎
是的、沒有減
那您可以填附表五 然后主表減去預(yù)繳后填寫
你自己填寫過沒、表5預(yù)交的田哪一行在哪里我沒見能填的地方
我前面就說過啊 您看看11欄不是么?
本期已繳稅(費(fèi))額 11欄 不是么
你是說直接在那里改?減完之后就負(fù)數(shù)了呀
您現(xiàn)在增值稅實(shí)際繳納多少? 本期預(yù)繳附加稅多少? 附加稅計(jì)稅依據(jù)怎么填的
11欄是銷項(xiàng)稅額老大
附表五11欄 不是主表