您好,是往年稅法上的虧損的。
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師。用本年度利潤(rùn)彌補(bǔ)往年虧損,這個(gè)虧損是指往年會(huì)計(jì)處理上的累計(jì)虧損,還是往年稅法上的虧損(應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù))呢?
老師好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,比如物流運(yùn)輸服務(wù)業(yè)是5年還是8年,還有這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,比如20年是虧損,21年是盈利,22年是虧損,還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是必須要連續(xù)虧損才行,中間有盈利的可以往下一年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
#提問(wèn)#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、在申報(bào)時(shí)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有政策文件可以確定嗎?還是說(shuō)實(shí)操得來(lái)的經(jīng)驗(yàn)哇
彌補(bǔ)虧損是稅法允許的,所以是稅務(wù)納稅調(diào)整以后的
老師,相關(guān)政策文件號(hào)可以指引一下嗎?需要給領(lǐng)導(dǎo)交代,求你啦。
我這里暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)文件
這些都是常識(shí),比如說(shuō)你要是按照會(huì)計(jì)算,賬上很多白條都入賬了,如果這些都可以彌補(bǔ)虧損不就亂了嗎
我確實(shí)是思緒很亂的
你先想想比如說(shuō)你白條收據(jù)是不是影響你的賬上損益了?那么這些白條收據(jù)允許稅前扣除嗎?