你好,匯算清江能有發(fā)票的嗎?當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用,發(fā)票在2021年收到開(kāi)具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎?2020預(yù)提費(fèi)用 借:銷(xiāo)售費(fèi)用50000 貸:其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開(kāi)具發(fā)票,做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
老師物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)已經(jīng)實(shí)際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用需要計(jì)提應(yīng)如何計(jì)提,賬務(wù)應(yīng)如何處理。
21年因?yàn)闊o(wú)發(fā)票,先預(yù)提了一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計(jì)入費(fèi)用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬(wàn)多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,預(yù)提費(fèi)用(其他應(yīng)付款)是本年實(shí)際發(fā)生,當(dāng)年未取得發(fā)票的費(fèi)用嗎。然后這個(gè)預(yù)提費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理呢
增加項(xiàng)目大類(lèi)時(shí)顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實(shí)際收到的金額,還是25年決議24年年董事會(huì)決議的金額
房子還沒(méi)有經(jīng)過(guò)5方驗(yàn)收,但是實(shí)際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶(hù)被列入黑名單,無(wú)力償還我司的十萬(wàn)貨款,那我這邊怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計(jì)費(fèi),怎么做分錄?設(shè)計(jì)款是多次付的,發(fā)票未開(kāi)。
老師,24年年中的時(shí)候處置了固定資產(chǎn)一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)同事做賬如下: 借:銀行存款16萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理16萬(wàn) 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計(jì)折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營(yíng)業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時(shí)候開(kāi)了16萬(wàn)(含稅)發(fā)票給對(duì)方,并申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營(yíng)業(yè)收入金額存在差異,這個(gè)要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢(xún)下:一個(gè)集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個(gè)集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶(hù)在貨款中直接扣了違約金,開(kāi)了收據(jù),這個(gè)可以稅前扣除嗎
嗯嗯,可以取得發(fā)票,但多計(jì)提了一些。但是做的分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
紅沖的話(huà),借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
那今年取得的銷(xiāo)售發(fā)票怎么掛賬呢
屆以前年度損益調(diào)整。待其對(duì)應(yīng)付款。
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
好的,老師那這個(gè)多計(jì)提的銷(xiāo)售費(fèi)用,匯算清繳時(shí)要調(diào)減銷(xiāo)售費(fèi)用是吧
以前年度損益調(diào)整,充的是這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增。
那意思是匯算清繳的時(shí)候是按計(jì)提時(shí)候的銷(xiāo)售費(fèi)用來(lái)申報(bào)
匯算清繳哪里的表格按照你計(jì)提的 主表里面的銷(xiāo)售費(fèi)用是這么做的。