借預(yù)付賬款貸銀行存款,直接做這個(gè)就可以。
月末,會(huì)計(jì)小張復(fù)核公司賬簿發(fā)現(xiàn),20197月15日至31日的運(yùn)輸費(fèi)5000元(運(yùn)輸費(fèi)系為銷(xiāo)售貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi))已實(shí)際發(fā)生,但由于運(yùn)輸公司未開(kāi)具發(fā)票給公司,因此小張未入賬。但實(shí)際上,該運(yùn)輸費(fèi)已在7月發(fā)生,所以小張應(yīng)該做如下會(huì)計(jì)分錄: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 如果費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的話可以按期間計(jì)提,但有一個(gè)問(wèn)題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關(guān)憑證依據(jù),可以不做所得稅前調(diào)整,這時(shí)這張發(fā)票開(kāi)時(shí)間是2020年2月開(kāi)了,那這個(gè)新開(kāi)的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
老師物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)已經(jīng)實(shí)際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用需要計(jì)提應(yīng)如何計(jì)提,賬務(wù)應(yīng)如何處理。
老師好,問(wèn)題:生產(chǎn)企業(yè),4月未生產(chǎn),四月取得專(zhuān)票(產(chǎn)生近十多萬(wàn)的電費(fèi),實(shí)際是將變壓器轉(zhuǎn)租給另一家關(guān)聯(lián)公司),款未走,我司也在四月未給關(guān)聯(lián)公司開(kāi)變壓器轉(zhuǎn)租發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理。 目前四月份的分錄我是這樣記的:借:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi)(以前借記生產(chǎn)成本) 貸:預(yù)付賬款-電業(yè)局 4月底:借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 貸:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi) 紅字 這樣做對(duì)嗎 那5月份應(yīng)該如何處理呢
老師我們之前物業(yè)給開(kāi)具的電費(fèi)發(fā)票,后來(lái)電費(fèi)未用完,需要退,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),開(kāi)具了紅字信息表之后應(yīng)該如何賬務(wù)處理
印刷行業(yè) 問(wèn)題:當(dāng)月提前開(kāi)票尚未制作且未計(jì)收入應(yīng)如何記賬? 問(wèn)題描述: 第一、我公司根據(jù)實(shí)際當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)作當(dāng)期收入,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)成本作為當(dāng)期生產(chǎn)成本。 第二、我公司根據(jù)業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)生產(chǎn)單據(jù)(每一筆業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)一個(gè)卡號(hào))來(lái)開(kāi)具發(fā)票,每一筆業(yè)務(wù)均有對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票及對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流。 第三、因我公司行業(yè)特殊性,所生產(chǎn)的產(chǎn)品及數(shù)量均為客戶特殊定制,且不能進(jìn)行二次銷(xiāo)售。 第四、臨近年底,我公司對(duì)接客戶都會(huì)提前先將明年計(jì)劃制作的款項(xiàng)先轉(zhuǎn)入我公司,我公司則提前先開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)提問(wèn):提前先開(kāi)具的發(fā)票因尚未制作且對(duì)應(yīng)成本尚未知曉的情況下,會(huì)計(jì)無(wú)法入賬。但在當(dāng)期已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司應(yīng)如何記賬?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
但是還未支付款項(xiàng)
那你可以直接不用做。你要做的話,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
以前準(zhǔn)則未變時(shí)是預(yù)提費(fèi)用科目,但是現(xiàn)在準(zhǔn)則變了放在其他應(yīng)付款嗎
你好,如果是費(fèi)用類(lèi)的,放到其他應(yīng)付款,這個(gè)是你的成本,放到應(yīng)付賬款就可以的。