同學(xué),你好 招待費(fèi),按照發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào),需要在調(diào)整收入然后再調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整怎樣調(diào)整?
匯算清繳納稅調(diào)整,收入和招待費(fèi)怎么調(diào)整
匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
按高還是低比如收入1800萬招待費(fèi)3.3萬
同學(xué),你好 按低的來算
那按招待費(fèi)算,我要調(diào)增一萬多,對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的