你好? 現(xiàn)在咨詢什么問題?

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,下列為企業(yè)庫存產(chǎn)成品銷售業(yè)務(wù)(稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的當(dāng)月商品每件平均售價(jià)為18.5元,單價(jià)為不含稅價(jià)格),要求計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(1)銷售給甲公司某商品50000件,每件售價(jià)為18元,另外收取含稅運(yùn)輸費(fèi)5450元。(2)銷售給乙公司同類商品15000件,每件售價(jià)為20.5元,交給A運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。(3)銷售給丙公司同類商品650件,每件售價(jià)為11元(稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定價(jià)格明顯偏低)
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價(jià)款(不含稅)32000元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用1200元(不含稅)。原材料的購買和運(yùn)費(fèi)均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價(jià)款3000元,并取得專用發(fā)票。當(dāng)月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進(jìn)口一批優(yōu)質(zhì)原材料,關(guān)稅完稅價(jià)格9萬元,關(guān)稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)300元,用自備汽車運(yùn)輸,從買方收取運(yùn)輸費(fèi)10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計(jì)算該企業(yè)6月的增值稅應(yīng)納稅額。
乙公司(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A、B產(chǎn)品,適用增值稅稅率13%。2020年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù):(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件200元。另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)1130元,包裝非565元。(2)銷售給丙公司B產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為100元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)3390元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給丙公司。要求:計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
銷售B產(chǎn)品100件,每件不含稅銷售額價(jià)格為500元,成本為300元,同時(shí)收取包裝費(fèi),運(yùn)輸裝卸費(fèi)1130元。款項(xiàng)已收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄。
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù):(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為3000元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。(2)銷售給乙公司A產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)為3000元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。[要求]計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對(duì)方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請(qǐng)問這個(gè)要怎么填寫啊
老師,請(qǐng)教一下,公司把名下的車處置了,買了20000元,這個(gè)走固定資產(chǎn)清理科目的話也要申報(bào)增值稅嘛
公司做咨詢服務(wù)的,場地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬,怎么計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師您好,想問一下24年計(jì)提23年的年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅也是24年申報(bào),那報(bào)24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個(gè)少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實(shí)際沒有給子工資轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,那我們?cè)撚檬裁捶椒ㄈプ龊喜?bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?


銷售產(chǎn)品200件,每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)339元,用自備汽車運(yùn)輸,從買方收取運(yùn)輸費(fèi)10000元,包裝費(fèi)1500元。(混合銷售)
你好 是的現(xiàn)在是問什么問題呢??