這個(gè)是你們個(gè)人發(fā)放的嗎?
老師,我們給外聘的保安發(fā)新年紅包了,需不需要申報(bào)個(gè)稅呢,外聘保安是勞務(wù)派遣公司派過來的,我們直接支付給勞務(wù)派遣公司,外聘保安的社保和公積金都不在我們這邊繳納的,這種情況需不需要申報(bào)他們的個(gè)稅呢
你好,老師,請(qǐng)問下,美團(tuán)外賣公司和滴滴打車他們的賬務(wù)是怎么處理的啊,他們這些人員是要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎
我在代理記賬公司做一家公司的財(cái)務(wù),這家公司老板去國外了還欠稅務(wù)錢,現(xiàn)在我不做他家不給他報(bào)稅了有3個(gè)月聯(lián)系法人法人不理我我改不了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)和辦稅員,我現(xiàn)在怎么處理呢?
老師,我司給財(cái)務(wù)顧問和其他外部人員發(fā)了現(xiàn)金紅包,怎么做賬務(wù)處理呢,需要幫他們申報(bào)個(gè)稅嗎
老師你好。我們找外包公司給我們提供員工他們負(fù)責(zé)發(fā)放工資,我們支付外包公司工資和管理費(fèi),他們?nèi)绻婚_管理費(fèi)的話,我們支付的工資和管理費(fèi)給他怎么做賬務(wù)處理,我們不申報(bào)個(gè)稅也不繳納社保,都是外包公司負(fù)責(zé)招人簽訂合同,不是直接和我們簽訂的,但是發(fā)票是差額,就是管理費(fèi)發(fā)票,不包括工資部分的,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
公司發(fā)放給個(gè)人的開門紅
這個(gè)應(yīng)該和工資合并到一起的。
外部人員不算工資吧,公司員工的已合并到工資且已申報(bào)個(gè)稅
外部的不算工資里面
我們的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用是付給財(cái)務(wù)公司的,并由對(duì)方公司開發(fā)票的,不涉及到工資
哦,那這個(gè)對(duì)方開發(fā)票就行了
不是呀,發(fā)的開門紅沒有開發(fā)票,只是顧問費(fèi)開而已,
那外部人員的開門紅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
正常來說給個(gè)人了,要是金額小直接記入福利費(fèi)就行了
發(fā)了幾個(gè)人,一共1800,那這樣可以稅前扣除嗎
發(fā)了幾個(gè)人的,每個(gè)人超過500了嗎
有的超過,有的沒超
超過500需要代開發(fā)票,沒超過500直接按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)就行
不知道個(gè)人信息呀,申報(bào)不了那
你要是不能申報(bào),直接發(fā)的錢,不能稅前扣除