借原材料1,130,000貸應(yīng)付賬款1,130,000
1.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年6月2日,外購(gòu)原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元原材料已驗(yàn)收入庫。以上款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。2021年5月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)2021年5月的應(yīng)納增值稅。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月購(gòu)買原材料一批,貨款100萬元,增值稅13萬元。取得增值稅專用發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。作會(huì)計(jì)分錄。
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?餐費(fèi)和住宿費(fèi)入什么科目呢?
老師,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品稅務(wù)歸類好了,還是開不了這種發(fā)票。是啥原因,還是從了哪里來凱呢
老師,下午好。我們公司安裝有充電樁,每月充電樁的電費(fèi)都是公司的對(duì)公賬劃扣。然后又有其他公司的車來我們公司的充電樁充電。我支付的電費(fèi)和我們開票收其他公司車輛充電的費(fèi)用應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄才是正確的呢
我們公司現(xiàn)在是法律公司,想變更性質(zhì)為科技公司,需要社么手續(xù),然后把控股公司的業(yè)務(wù)變更到本公司名下,什么手續(xù)
老師好,礦山企業(yè),資源稅與水土保持補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)分別是什么?它們之間有什么勾機(jī)關(guān)系,一次性繳納還是一直繳納
請(qǐng)問一下 公司為裝機(jī)器而購(gòu)買電線、管線、開關(guān)等 應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,老板想幫自己同學(xué)忙,因?yàn)槲覀兪枪荆梢园殉袃督o供應(yīng)商,我們收他們承兌,給他們轉(zhuǎn)現(xiàn)金,怎么操作合理一點(diǎn)
請(qǐng)問之前出口產(chǎn)品報(bào)關(guān)單上單位有副,個(gè),千克,退稅按千克退,前面出口發(fā)票都是開個(gè)的,要單位換算過來退稅,現(xiàn)在都開千克,對(duì)退稅應(yīng)該不影響吧?
你好老師,我們是黃金首飾店,在開票時(shí)有一個(gè)皮繩,這個(gè)也開到珠寶首飾里面嗎?還是應(yīng)該開到哪個(gè)里面,這個(gè)不用交消費(fèi)稅吧
你好,老師,請(qǐng)問什么情況下申報(bào)個(gè)稅時(shí)有已繳稅額?