同學(xué)你好 怎么錯(cuò)的呢
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤,應(yīng)該如何處理?
老師,你好,我用億企贏記賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底一筆轉(zhuǎn)成本把庫存商品名稱等錯(cuò)了,所以現(xiàn)在單價(jià)也就錯(cuò)了,如果反記賬的話,影響年底的報(bào)稅嗎
查賬發(fā)現(xiàn)2016年有庫存商品記賬錯(cuò)誤,記竄了,現(xiàn)在如何處理?
因前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當(dāng)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一筆專票已抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是庫存商品3000,錯(cuò)記成了管理費(fèi)用3000,應(yīng)該如何調(diào)整?
老師費(fèi)用先開票后付錢!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對(duì)嗎
買酒送給客戶怎么做賬
老師,我想問兩個(gè)實(shí)務(wù)中的問題。1.發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)方不要發(fā)票,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上該如何處理 2.報(bào)銷時(shí)遇到金額小的對(duì)方不給開發(fā)票只有收據(jù),等以后攢夠一定金額才給開發(fā)票,但是老板同意憑白條報(bào)銷了,這樣會(huì)計(jì)和稅務(wù)上在發(fā)票回來前和回來后該如何處理。
二手車交易付款可以買家公賬付到賣方私戶嗎?
老師,公司員工出差,機(jī)票行程單,有的購買方名稱寫的個(gè)人,有個(gè)寫的公司名稱,這個(gè)做賬有影響嗎?
車間鍋爐房點(diǎn)檢報(bào)告費(fèi)計(jì)入什么科目,二級(jí)明細(xì)是啥
出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,請(qǐng)問老師,我這樣的分錄對(duì)嗎?
郭老師,年末了還有的報(bào)關(guān)單信息沒出來,這怎么處理?
當(dāng)時(shí)應(yīng)該記入140501.錯(cuò)記入140502科目了
你現(xiàn)在調(diào)整就可以了 借140501 貸140502 這樣
老師實(shí)際東西當(dāng)年就賣了,這個(gè)賬務(wù)處理分錄怎么做?
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去操作 要不就不做
老師,現(xiàn)在140502始終掛著記錯(cuò)的這個(gè)數(shù),不能沖回嗎?然后140501出來的數(shù)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,不行嗎
你要沖就是這個(gè)月或者反結(jié)賬回去用我給你的分錄來沖