你好,學員,這個僅僅名稱錯的話,不影響損益科目的話,是沒問題的

老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉入個人賬戶10萬元,未轉入公司賬戶,對方也未要求開票。但今年4月份疫情他們超市想申請商務局拿補貼,要求我們公司補開票材料。公司就在今年4月30日開票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒有把這筆款收入存入公司賬號。現(xiàn)在才想起來,什么辦呀?都隔了幾個月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來得及嗎?開票員會有什么風險呀?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師,你好,我用億企贏記賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底一筆轉成本把庫存商品名稱等錯了,所以現(xiàn)在單價也就錯了,如果反記賬的話,影響年底的報稅嗎
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,要到2023年12月底完成竣工備案。但是現(xiàn)在已經(jīng)對外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務處理我該如何做呢?記收入了,但是成本可以先不計嗎?
財報上應付職工薪酬,填個稅申報的金額,還是應付職工薪酬總金額
樸老師,請問2021年的進項稅也記重復了,這個月沖掉,導致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復的進項稅?
利潤分配的個稅是不是固定20 %
今年補計提以前年度我的折舊費,怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營是生產(chǎn)紙箱銷售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認嗎?在稅務上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限已發(fā)布實施,2025年7月至2025年10月的費款需比照新的上下限標準繳納差額部分費款,請在【社會保險費申報】模塊按月選擇所屬期進行申報繳費。這個要補單位部分的還是個人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負債率達到標準了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進項,要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?
還有一筆,我登記期初的時候也登記錯了,現(xiàn)在怎么給修改過來
本期沖回去,重新確認即可的,學員