如果是以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫存商品
用快帳做賬時(shí)采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計(jì)算庫存商品時(shí)用的移動(dòng)加權(quán)平均法,單價(jià)的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個(gè)金額在會(huì)計(jì)上怎么處理呢
發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)沒有按實(shí)際的成本入賬,導(dǎo)致庫存商品有5萬元的掛賬,但實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)沒有庫存,這個(gè)庫存商品怎么賬務(wù)處理?
老師 請(qǐng)問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理啊? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
因前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當(dāng)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
老師,去年四季度入賬時(shí),本來沒有庫存,分錄做錯(cuò)成有庫存,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致這月的庫存商品年初余額是負(fù)數(shù),這月怎么處理呢?
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開給個(gè)人的銷售發(fā)票名稱欄能為個(gè)人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請(qǐng)問申請(qǐng)專利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)個(gè)體戶在購買商品時(shí)用這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)的個(gè)體戶法人自己的銀行卡付款,對(duì)方公司給這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應(yīng)商的專票進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤(rùn)是200萬元,兩個(gè)股東,那著兩個(gè)股東的工資獎(jiǎng)金分別應(yīng)該達(dá)到多少是最為合理的
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請(qǐng)問公司里面收到二手車行個(gè)人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個(gè)要怎么做入賬呀
請(qǐng)問一家公司可以同時(shí)有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
金額較大我是一次性弄回來還是自動(dòng)回來的好還有就是他會(huì)涉及到稅費(fèi)嘛。
你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。
我查看了賬務(wù)因?yàn)榍皶?huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅。。
有收入沒有成本嗎?那你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
沒有對(duì)應(yīng)的原始憑證。當(dāng)時(shí)是沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。
哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?
應(yīng)該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。
那你們補(bǔ)上一個(gè)。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。
當(dāng)時(shí)只有一個(gè)人。亂七八糟的
那你就直接做賬,稅務(wù)局查賬的時(shí)候再說吧。
我現(xiàn)在改的話,責(zé)任會(huì)不會(huì)在我這兒呀!還是在前會(huì)計(jì)那兒尼
你好,前任的責(zé)任呀
哦哦,那就好,不然還不敢改
不用客氣,工作愉快。