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因前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當(dāng)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。

2024-02-01 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 12:02

如果是以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫存商品

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:04

金額較大我是一次性弄回來還是自動(dòng)回來的好還有就是他會(huì)涉及到稅費(fèi)嘛。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:05

你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:05

我查看了賬務(wù)因?yàn)榍皶?huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅。。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:06

有收入沒有成本嗎?那你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:06

沒有對(duì)應(yīng)的原始憑證。當(dāng)時(shí)是沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:09

哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:09

應(yīng)該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:10

那你們補(bǔ)上一個(gè)。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:11

當(dāng)時(shí)只有一個(gè)人。亂七八糟的

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:13

那你就直接做賬,稅務(wù)局查賬的時(shí)候再說吧。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:14

我現(xiàn)在改的話,責(zé)任會(huì)不會(huì)在我這兒呀!還是在前會(huì)計(jì)那兒尼

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:15

你好,前任的責(zé)任呀

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:16

哦哦,那就好,不然還不敢改

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:17

不用客氣,工作愉快。

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如果是以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫存商品
2024-02-01
你好。本期補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,學(xué)員
2022-01-17
借:其他應(yīng)付款,貸:庫存商品,這樣進(jìn)行調(diào)整就可以的
2022-12-07
借庫存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-03-03
你好 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品去 影響成本 ; 你去修改下申報(bào)表 ; 然后罰款的話 做分錄處理
2022-01-05
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