你好,季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄里面,超過(guò)的話(huà)在第一行和第三行里面。
老師好,我想問(wèn)問(wèn)小規(guī)模季度銷(xiāo)售一萬(wàn)多,大部分都是無(wú)票收入(已確認(rèn)對(duì)方不會(huì)要票),申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)票收入為三萬(wàn)多,那我填寫(xiě)在第十欄后,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中還需要在填嗎
老師,合伙企業(yè)小規(guī)模納稅人,租賃的,承租人都是個(gè)人,不需要開(kāi)發(fā)票,我季度申報(bào)表能無(wú)票確認(rèn)收入嗎?填在哪一欄呀?
老師,小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬(wàn),開(kāi)1%稅率的普票10萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),無(wú)票收入確認(rèn)2萬(wàn),增值稅申報(bào)表分別填哪些?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票5%租賃費(fèi),需要核5%的稅種嗎?,是不是也按季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅是嗎?,如果申報(bào)的話(huà)填在哪個(gè)位置呢?小規(guī)模
老師你好,夏季天熱給員工買(mǎi)的水,計(jì)入什么費(fèi)用呀
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車(chē)放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車(chē)給我們的這筆錢(qián),不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶(hù)
你好我是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋(píng)果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
好的,老師,那一般計(jì)提應(yīng)交增值稅我可以直接按(含稅收入/1.01)*1%計(jì)提嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。