 
                            你好;? 那你3月做無票收入的 ; 3月結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 4月開票紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍處理 ;5月做收款分錄即可??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好 我們給10月給代帳公司打了錢 對方12月才開來發(fā)票 請問我們付錢的時候怎麼掛分錄 收到發(fā)票的時候又如何掛帳呢
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒給對方開發(fā)票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
3月干的活,4月份才給對方開發(fā)票,5月才收到錢,這個幾月做收入分錄呢? 營業(yè)成本的分錄又是什么時候做呢?
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢,也是5月份開的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
 
                之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
這個是不是太麻煩?我可以3月份啥都不做 直接在4月份開票的時候做收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 然后在有3.4月份有成本支出的時候直接做成本分錄嗎?
?你好1; 你業(yè)務(wù) 就得按我說的去處理 ; 不然你4月開票做收入; 就會延遲報稅? ;會產(chǎn)生滯納金的??
那做無票收入分錄的原始憑證等開了票再補(bǔ)進(jìn)去嗎?
可是我4月開票就是5月報稅嗎?
你好;? ?無票收入在3月就得做分錄。? ?分錄和你開票的時候 分錄其實是一模一樣的; 只是你要體現(xiàn) 3月已經(jīng)有收入? 報稅 去處理 ;? 4月開票紅沖無票收入; 在去? 按開票做一遍? ?;成本不在結(jié)轉(zhuǎn) (因為你3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ?)
有點(diǎn)不太理解 因為我們是物流公司 3月份開始接單運(yùn)貨,我們墊付運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸,月底匯總后開票給對方工廠,他們核對就結(jié)款,也是需要這樣做嗎?
你好 ;? 是的; 月末了? 3月就可以判斷你的收入金額的; 你應(yīng)該3月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
那4月5號開的票要5月交稅嗎?
你好 ; 你3月繳納了稅費(fèi)了 ;? 你4月開票? 之前會紅沖無票收入; 對于這筆業(yè)務(wù) ; 4月是一正一負(fù)數(shù)的 ;不會再次繳納這筆稅費(fèi)的??
我3月不開票啊?因為要4月5號才知道具體數(shù)字 才能開票啊
你好; 3月做無票收入 ;? ?你不是說月末就可以結(jié)算確定金額嗎?? 如果你不能確定金額; 等著你 4月號確定金額在做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本報稅? ?
3月內(nèi)都不能確定開票金額 只能確定成本 要4月5號才能開票 5月才能收到錢
你好1;? ?如果你3月不能確定金額的 ; 等著4.5號確定了金額在做收入報稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
那3月份我要做成本分錄還是4月再做?
?你好; 3月? 你收入都沒有; 先不走成本科目 ; 不然你收入與成本不配比; 4月一起做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
好的 那3月收回來的成本發(fā)票在4月做分錄沒關(guān)系吧?
你好; 是的; 可以補(bǔ)在4月一起結(jié)轉(zhuǎn); 避免不配比; 到時怕報數(shù)據(jù)的時候提示風(fēng)險的??
好的 所以說是5月才報稅對吧?那也是5月初再勾兌增值稅抵扣的事情 沒錯吧?
你好1; 對的;? 月報的話; 就是5月報4月稅費(fèi)的;? ??