按規(guī)定是不是可以 虛增了費(fèi)用 降低了利潤 個(gè)人可以申訴
老師 申報(bào)個(gè)稅在當(dāng)月(用計(jì)提工資申報(bào)的),實(shí)際發(fā)放在下月,造成了時(shí)間上的差異,我做一個(gè)月的零申報(bào)可以調(diào)為正確的時(shí)間,但這樣做有風(fēng)險(xiǎn)么
當(dāng)月計(jì)提的工資當(dāng)月發(fā)放,下月申報(bào)個(gè)稅,可以這樣操作嗎?
工資因?yàn)楸A粜?shù)的關(guān)系,銀行實(shí)際發(fā)放比工資表實(shí)際發(fā)放多了0.03。這個(gè)差額做賬怎么解決。能計(jì)提直接加上0.03嘛?那這樣工資表作為附件就和做賬差了0.03了,可以手工改一下嗎
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔]有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒發(fā)放員工工資對(duì)嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對(duì)這個(gè)數(shù)?
提高員工申報(bào)個(gè)稅的工資,跟實(shí)際發(fā)放有差異,作為一個(gè)上市大廠,這樣的操作,可以稱為合理的?
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!