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21年庫(kù)存商品今年2月份才收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要沖減成本,但是已經(jīng)出庫(kù)了,等于多入了成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)。

21年庫(kù)存商品今年2月份才收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要沖減成本,但是已經(jīng)出庫(kù)了,等于多入了成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)。
2023-03-07 15:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 15:34

你好? 先把暫估的紅沖? ? 再按發(fā)票入賬?

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你好? 先把暫估的紅沖? ? 再按發(fā)票入賬?
2023-03-07
你好,同學(xué) 1、不用調(diào)整的,因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,庫(kù)存商品暫估是零了 2、?借主營(yíng)成本? ?貸 庫(kù)存商品 暫估
2024-01-05
您好,分錄還是確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,只是把分錄里的損益科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)用用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替。因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有來(lái),23年申報(bào)時(shí)本來(lái)是要先調(diào)增這個(gè)成本,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,再更正申報(bào)。 但11月我們更正申報(bào)時(shí),發(fā)票也是收到了,就不用再調(diào)增了,按上面分錄調(diào)整后的。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的
2024-11-12
你好,嗯,你要調(diào)到二三年的話,你就得要更正二三年的匯算清繳。你做收入還需要交增值稅和滯納金。
2024-11-13
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
2023-05-27
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