同學(xué)你好 去年的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
老師,我發(fā)現(xiàn)我原來(lái)記的賬目,就是我以前年度的借款利息直接記在短期借款里了,沒(méi)走利息支出,我今年應(yīng)該怎么做分局調(diào)賬比較合理?我原來(lái)利息做的是借短期借款,貸銀行存款
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來(lái)了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來(lái)專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來(lái)了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來(lái)專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問(wèn)過(guò),但是沒(méi)有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
老師,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)灣了,去年的利息發(fā)票,我今年才開出來(lái),我怎么做會(huì)計(jì)憑證,科目怎么做?
老師,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)灣了,去年的利息發(fā)票,我今年才開出來(lái),我怎么做會(huì)計(jì)憑證,科目怎么做? 22年的時(shí)候我是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,23年就不知道怎么走了?
老師,法人的對(duì)象用對(duì)公賬戶給自己轉(zhuǎn)錢,報(bào)銷郵費(fèi)的錢,但是她對(duì)象沒(méi)在公司發(fā)工資不是單位的人!這個(gè)該怎么辦?
老師公司要捐款給紅十字會(huì),這樣怎么做賬
小規(guī)模個(gè)體戶二季度開票開了40萬(wàn)發(fā)票,三季度發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖之后是不是三季度會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅?。ǔ思t沖之外沒(méi)有別的收入)
4500的打印機(jī)需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好,請(qǐng)教一下 公司買了一輛車,4s店在平安銀行給無(wú)息貸款了30萬(wàn)元,款打到了4s店,然后由法人每月還貸給4s店6000元,這會(huì)計(jì)分錄怎樣做合適呢? 借個(gè)人款項(xiàng)其他應(yīng)付款?公司買車個(gè)人還貸,這分錄該怎么做呢?有點(diǎn)懵哈,懇請(qǐng)各位老師們指導(dǎo)一下?謝謝
我要計(jì)算數(shù)值共有幾位數(shù),請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)公式嗎?因?yàn)橛泻芏鄶?shù)值,有些有一位小數(shù),有些有兩位小數(shù),有些沒(méi)小數(shù),我不太好看。之前用LEN公式計(jì)算數(shù)值的個(gè)數(shù),也不好統(tǒng)計(jì)
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷了,也沒(méi)有開銷售票了,然后平臺(tái)還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣的,可以勾選 不認(rèn)證吧?那這個(gè)勾選不抵扣的也可以正常入賬吧,然后是以含稅入賬嗎
建筑行業(yè),有一個(gè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)用是用于投標(biāo)用的,那個(gè)項(xiàng)目也不確定能不能中標(biāo),沒(méi)法記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,那現(xiàn)在支付出去,我是先記在管理費(fèi)用辦公費(fèi)?再問(wèn)一嘴,如果這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,那我要管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成本嗎?
我們要把固定資產(chǎn)售賣出去怎么做分錄呢
公司要裝電梯,我這邊是進(jìn)在建工程嗎?等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)?
就是沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)該怎么做了
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以