對的,是的,不能退稅了。
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進(jìn)時的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬,退稅率13%, 本月留抵稅額30萬。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請出口退稅嗎?
請問一下老師,我們公司是做外貿(mào)的,現(xiàn)在有一批貨要出口,但是我們查了出口退稅稅率為0%,請問我們出口了這批貨,能做退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2020年出口了一批貨物,開的發(fā)票是0%稅率,留抵的增值稅都申請了留抵退稅,這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請出口退稅了?
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報還是只申報13%退稅率的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財務(wù)軟件怎么還會有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團(tuán)平臺,借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費(fèi)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時,財務(wù)軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機(jī)給銷售人員使用,進(jìn)入哪個會計科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
那如果我們當(dāng)時沒有申請留抵退稅,而是申請了出口退稅,那我們這一批貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
還是說依然可以抵扣?
你好,這個不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以的。
就是說我們出口開的0%稅率,然后申請了出口退稅之后,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)依然可以抵扣內(nèi)銷開的13%稅率的銷項(xiàng)是嗎?
你好,對的,是的,是這么做的。
那就是我們申請了留抵退稅算是虧了,
哦,不算的,你反正都是退到你公司賬戶了。
但是留抵退稅退了就沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣了,但是出口退稅的話還有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,不是這樣理解嗎?
不可以的。 就是因?yàn)槟愠隹谕硕愑辛舻椎哪且徊糠植派暾埻嘶亍?
是說我出口的那邊分進(jìn)項(xiàng)因?yàn)槌隹谝呀?jīng)退稅了,所以這一部分的進(jìn)項(xiàng)的扣除掉,然后剩下的留抵的才做留抵退稅給退回來是嗎
對的,是的,是這么理解的。
好的,明白了謝謝
不用客氣,工作愉快。