嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,公司采購(gòu)一批貨,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購(gòu)價(jià)比暫估的價(jià)格低,之前分錄:借:庫(kù)存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫(kù)存商品6000 發(fā)票價(jià)款2000,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們有一批庫(kù)存商品,發(fā)票一直沒(méi)收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來(lái)做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒(méi)有發(fā)票,我們也不做暫估入庫(kù),等到發(fā)票來(lái)了,我們?cè)僮鰩?kù)存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開(kāi)票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,我們一季度采購(gòu)了一批商品,做的暫估入庫(kù)(發(fā)票沒(méi)到),發(fā)票沒(méi)到我們可以按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?