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跨境電商企業(yè)申報(bào)出口退稅是在申報(bào)了增值稅后,那么申報(bào)了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報(bào)表一次嗎

2023-03-06 21:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-06 22:07

出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表

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快賬用戶5469 追問(wèn) 2023-03-06 22:14

老師,我的意思是要填2次附表嗎?申報(bào)出口退稅前已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,申報(bào)出口退稅時(shí)有了免抵稅額我已經(jīng)填了增值稅主表和附表已經(jīng)申報(bào)了,在哪里去申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-06 22:23

稍等,我明天查看下,附表幾,手上沒(méi)資料。

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齊紅老師 解答 2023-03-07 08:36

只需要填報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加申報(bào)表,您可以參考以下鏈接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/

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出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表
2023-03-06
您好,您本期內(nèi)銷銷項(xiàng)是不是抵了出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額? 1.免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 2.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算:(比大小) A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
2020-12-05
您好!增值稅申報(bào)表上的附加稅是根據(jù)應(yīng)交稅額計(jì)算出來(lái)的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
同學(xué)你好 你們報(bào)的不是出口退稅嗎
2021-01-26
免抵退稅申報(bào)明細(xì)表 這個(gè)是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動(dòng)取數(shù) 申報(bào)就可以
2024-03-02
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