出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表
請教生產(chǎn)企業(yè)申報增值稅和稅費及附加后,最后報出口退稅,結(jié)果有免抵稅,那還要補報城建稅教育附加嗎?
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉(zhuǎn)出?
請教下,出口貨物不開發(fā)票,增值稅申報怎么填?需要填出口免稅申報表嗎?附表一是填四(免稅)項目還是填三免抵退稅?
出口退稅企業(yè)先申報增值稅,再申報免抵退稅,而附加稅的計稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動生成嗎
跨境電商企業(yè)申報出口退稅是在申報了增值稅后,那么申報了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報表一次嗎
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,我的意思是要填2次附表嗎?申報出口退稅前已經(jīng)申報了增值稅和附加稅,申報出口退稅時有了免抵稅額我已經(jīng)填了增值稅主表和附表已經(jīng)申報了,在哪里去申報呢
稍等,我明天查看下,附表幾,手上沒資料。
只需要填報城市維護建設(shè)稅 教育費附加 地方教育附加申報表,您可以參考以下鏈接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/