出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表

請教生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅和稅費(fèi)及附加后,最后報(bào)出口退稅,結(jié)果有免抵稅,那還要補(bǔ)報(bào)城建稅教育附加嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報(bào)7月的增值稅申報(bào)表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
出口退稅企業(yè)先申報(bào)增值稅,再申報(bào)免抵退稅,而附加稅的計(jì)稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報(bào)表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動生成嗎
跨境電商企業(yè)申報(bào)出口退稅是在申報(bào)了增值稅后,那么申報(bào)了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報(bào)表一次嗎
免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報(bào)增值稅 那個(gè)免抵退申報(bào)匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師,我的意思是要填2次附表嗎?申報(bào)出口退稅前已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,申報(bào)出口退稅時(shí)有了免抵稅額我已經(jīng)填了增值稅主表和附表已經(jīng)申報(bào)了,在哪里去申報(bào)呢
稍等,我明天查看下,附表幾,手上沒資料。
只需要填報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加申報(bào)表,您可以參考以下鏈接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/