你好,借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有?
之前借庫(kù)存商品暫估了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在想沖暫估,怎么做分錄?
沖公司之前暫估的庫(kù)存商品,分錄怎么寫(xiě)?
老師 ,2021年12月暫估商品15000元,借庫(kù)存商品~蔬菜 15000貸應(yīng)付賬款15000,已經(jīng)年度結(jié)賬,現(xiàn)在2022年2月準(zhǔn)備報(bào)銷,分錄怎么做?是需要沖回之前科目嗎?
老師,麻煩幫看下附件,這樣做對(duì)嗎?21年暫估入賬一批庫(kù)存商品已經(jīng)領(lǐng)用,今年10月份才開(kāi)票過(guò)來(lái)是含稅價(jià),現(xiàn)在要把之前的庫(kù)存商品沖銷掉從新做分錄入賬嗎。
之前年度暫估的庫(kù)存商品,現(xiàn)在需要用分錄沖掉,怎么做
行政部門的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開(kāi)發(fā)票,個(gè)人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的年度報(bào)表,全部跟帳對(duì)不上,利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯(cuò)誤。甚至年度清繳都是錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)如果逐年更正,會(huì)不會(huì)觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤(rùn)總額是累積利潤(rùn)總額嗎還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票5萬(wàn),這個(gè)月開(kāi)票了5.5萬(wàn)怎么申報(bào)
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對(duì)嗎
老師 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是怎么得出的
有一部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本,有一部分沒(méi)有
結(jié)轉(zhuǎn)成本了的,借庫(kù)存商品,貸以前年度損益調(diào)整, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的,只需要做我上面寫(xiě)的第一個(gè)就行。