同學(xué),你好 紅字沖回之前的分錄 按照發(fā)票重新做分錄
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫(kù)存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫(kù)存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫(kù)存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫(kù)存商品 7000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
#提問# 12月因?yàn)闆]有收到供應(yīng)商開及時(shí)開過來的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款(因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候,借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認(rèn)證了 。跨年度了的正確分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師 ,2021年12月暫估商品15000元,借庫(kù)存商品~蔬菜 15000貸應(yīng)付賬款15000,已經(jīng)年度結(jié)賬,現(xiàn)在2022年2月準(zhǔn)備報(bào)銷,分錄怎么做?是需要沖回之前科目嗎?
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫(kù)存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫(kù)存商品2146.79 老師,請(qǐng)問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫(kù)存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
公司公賬的每月對(duì)賬單需要附在憑證后面裝訂嗎?
采購(gòu)原材料,不要了退貨扣了部分款,會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,請(qǐng)教:1人獨(dú)資有限公司,老板是法人,老婆是股東,2018年老板打了幾十萬到公司賬戶,備注投資款,前任會(huì)計(jì)入賬實(shí)收資本,我是剛?cè)サ竭@家公司,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,老板娘又沒實(shí)繳,該怎么辦
工資現(xiàn)金發(fā)了1000怎么做賬
居民企業(yè)之間的什么是免征企業(yè)所得稅? 居民企業(yè)借款給其它居民企業(yè)利息收入不免征嗎?
55個(gè)人工資55萬,殘保金是多少?
買煙酒送客戶 可以所得稅稅前扣除嗎
求助:?jiǎn)T工需要報(bào)銷330,開了340的專票,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的分錄如何做,
如果是按員工的實(shí)際工資,從公戶轉(zhuǎn)賬,然后再給他交個(gè)稅的話,社保這一塊會(huì)不會(huì)被監(jiān)控啊?然后要求我們給員工繳納社保。
老師,商品之前購(gòu)買的已出庫(kù)賣給別人了,但是之前購(gòu)入的商品對(duì)方還沒有開票怎么做賬呢
可已經(jīng)跨年了
同學(xué),你好 不管跨不跨年,都是這么做的