對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的,先紅沖,再做一個(gè)正確藍(lán)字
老師,我公司今年新開(kāi)的是一般納稅人,從事低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)買(mǎi)出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢(qián)已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開(kāi)票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
#提問(wèn)# 12月因?yàn)闆](méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)及時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款(因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問(wèn) 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候,借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認(rèn)證了 ??缒甓攘说恼_分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過(guò)高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過(guò)低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 那沖回來(lái)的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤(rùn)變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤(rùn)嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開(kāi)的發(fā)票,4月初說(shuō)要重新開(kāi),我們就重新開(kāi)了一張,可是呢發(fā)票沒(méi)退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話(huà),開(kāi)出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話(huà)是上個(gè)月6月退回來(lái)才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話(huà),庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過(guò),這樣的話(huà)我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷(xiāo)售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,麻煩幫看下附件,這樣做對(duì)嗎?21年暫估入賬一批庫(kù)存商品已經(jīng)領(lǐng)用,今年10月份才開(kāi)票過(guò)來(lái)是含稅價(jià),現(xiàn)在要把之前的庫(kù)存商品沖銷(xiāo)掉從新做分錄入賬嗎。
老師。我什么都不會(huì),我自家開(kāi)了個(gè)公司,但是我想學(xué)一下怎么做賬,要先從哪里學(xué)
繳納9月份當(dāng)月保險(xiǎn)(企業(yè)承擔(dān)部分)需要怎么寫(xiě)記賬憑證,不用計(jì)提吧
因個(gè)人請(qǐng)假超兩個(gè)月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個(gè)人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費(fèi)用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票按1開(kāi)的,那2的稅率需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計(jì)提,但是有三個(gè)實(shí)習(xí)生的工資未計(jì)提,在9月報(bào)銷(xiāo)付款,需要補(bǔ)計(jì)提嗎
收到失業(yè)保險(xiǎn)基金怎么做賬
定期定額的稅務(wù)局不是自動(dòng)報(bào)稅嗎,我?guī)滋?hào)看
企業(yè)支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),低于或者等于500元時(shí)是否需要代扣代繳申報(bào)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬(wàn)元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷(xiāo),但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開(kāi)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
領(lǐng)用是不是也要從新做一遍。
你好,同學(xué),是這樣的
是不是也要考慮所得稅,老師,幫看下附件分錄有沒(méi)錯(cuò)。
同學(xué),沒(méi)有錯(cuò),包括用到以前年度損益也沒(méi)錯(cuò)
最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配需要考慮所得稅嗎。
同學(xué),影響到所得稅就要都考慮
就是想請(qǐng)教你怎么寫(xiě)分錄,我都能考慮到還提問(wèn)嗎。
同學(xué),所得稅要更改你們匯算清繳表,以實(shí)際更改完后的數(shù)據(jù)與之前的差額,計(jì)提,交納。不過(guò)我的建議,是你這個(gè)金額比較小,構(gòu)不成重大差異,可以計(jì)入當(dāng)期損益,不必通過(guò)以前年度損益,