對的,同學(xué),你的理解是正確的,先紅沖,再做一個正確藍字
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
#提問# 12月因為沒有收到供應(yīng)商開及時開過來的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫存商品 貸:預(yù)付賬款(因為之前有預(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問 1、 我暫估入庫的時候,借方?jīng)]有做進項稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認證了 ??缒甓攘说恼_分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師,我們公司因為當(dāng)月利潤過高,我就預(yù)提了成本費用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經(jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,麻煩幫看下附件,這樣做對嗎?21年暫估入賬一批庫存商品已經(jīng)領(lǐng)用,今年10月份才開票過來是含稅價,現(xiàn)在要把之前的庫存商品沖銷掉從新做分錄入賬嗎。
對于一般納稅人來說,購買的機械材料單價18.24元,但商家說開專票收10個點數(shù),普票是免費的。那么怎么樣開票對于企業(yè)來說是劃算的呢?
老師你好!每月歸集的砂石生產(chǎn)成本 按規(guī)格型號分配成本 該怎么分 用什么方法?
金蝶kls版專業(yè)軟件我的工作臺數(shù)量金額欄圖標(biāo)突然不顯示了,怎么辦
老師,請問合作社開票有限額嗎
老師你好!每月歸集的砂石生產(chǎn)成本 按規(guī)格型號分配成本 該怎么分 用什么方法?
小規(guī)模納稅人 專票10萬開一個點 另10萬專票開三個點 又開了20萬普票 增值稅怎么交?
請問農(nóng)村合作社企業(yè)所得稅是免稅的,A107040那個減免所得稅額怎么填?是填0還是填總收入
第三問 這個為什么是違反的 上市公司這個地方和上市實體有什么不同嗎 其他項目合伙人 檢查周期是四年沒錯吧
發(fā)票驗證平臺查發(fā)票,只有日期,發(fā)票代碼,和發(fā)票號,能查出來嗎,不知道金額
開票 拖車施救費,需要繳納印花稅嗎?核定那個稅目
領(lǐng)用是不是也要從新做一遍。
你好,同學(xué),是這樣的
是不是也要考慮所得稅,老師,幫看下附件分錄有沒錯。
同學(xué),沒有錯,包括用到以前年度損益也沒錯
最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配需要考慮所得稅嗎。
同學(xué),影響到所得稅就要都考慮
就是想請教你怎么寫分錄,我都能考慮到還提問嗎。
同學(xué),所得稅要更改你們匯算清繳表,以實際更改完后的數(shù)據(jù)與之前的差額,計提,交納。不過我的建議,是你這個金額比較小,構(gòu)不成重大差異,可以計入當(dāng)期損益,不必通過以前年度損益,