你好,對的,是的,留著以后抵扣。
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
老師好,我們這個月要沖紅一張上個月抵扣的發(fā)票,稅額是165141.33,然后這個月我們銷項稅額是74584.57,上個月的銷項稅額是109798,現(xiàn)有進項稅額95125.46,那我們這個月要交多少稅啊
我上個月開出一張銷項發(fā)票,這個月需要沖紅,可以遞減這個月的銷售稅額是吧,想問下 那上個月認證抵扣的進項稅額 怎么辦
老師,上個月已認證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數(shù)憑證,給沖了??墒俏业募{稅申報表里只有進項稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進項稅額負數(shù),我申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我上個月認證的發(fā)票,銷售方這個月沖紅了,我申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,我再抵扣認證平臺需要操作什么嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?
如果 我不知道后面要沖紅這張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進項稅額怎么辦
可以正常抵扣,正常認證抵扣就是了。
認證抵扣 我少繳了稅款 下個月沖紅 銷項稅額不是可以抵減嗎 已經(jīng)抵扣的進項稅額 要做轉(zhuǎn)出嗎 會重復(fù)抵減嗎
比如 我沖紅的發(fā)票稅額50 進項抵扣10 下個月沖紅了 50直接抵減我下個月的銷項稅額了 那這個10進項稅額怎么處理
你好,之前的那個是允許抵扣嗎?如果允許抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出的,你這個月紅沖了之后沒有銷售額,填寫負數(shù)銷售額,你繳納的稅款就會留著以后抵扣。
就是說 我上個月銷項稅額50元 抵扣勾選進項稅額10元 我交了40元的稅 ,這個月 這個發(fā)票沖紅了 ,又有新的銷項稅額100元,銷項稅額直接抵減了50元 ,我這個月只用交50元 的稅款是嗎
對的,是的,是這么理解的。
相當于10元的進項抵扣 還是用掉了 不用管他是吧
對的是的,是這個意思。