同學(xué),你好 實操課的問題要咨詢實操課老師,會一對一為你服務(wù)的
在公司成立的時候有個3000萬驗資報告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來給第一個財務(wù)做賬時也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn),實收資本為0,一直是老板打錢進(jìn)來運營的,現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據(jù)也拿出來了,我想著如果補(bǔ)計入實收資本3000萬,那么其他應(yīng)收款金額太大,會不會有什么風(fēng)險,第二因為我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬了,入實收資本3000萬后資產(chǎn)總額大于5000萬導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
全盤賬實操那里,我在做浩博電子時剛開始忘記錄入輔助核算,后來錄入了,為什么做業(yè)務(wù)10時,打應(yīng)付賬款,輔助核算不出來
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù),走票的,銷項開的是土石方工程,進(jìn)項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?