對的 是這么理解的
建筑行業(yè)是不是預(yù)收賬款是不是就要預(yù)交稅款,還是異地需要,本地不需要呢
建筑公司在異地施工,不需要在異地預(yù)交企業(yè)所得稅吧?
老師企業(yè)所得稅預(yù)交2‰,是不是只有異地建筑才需要,其他不需要
老師,我是建筑企業(yè),代賬公司跟我說,異地施工需不需要預(yù)交稅款,看對方客戶需求,需要就預(yù)交,不需要就不去異地預(yù)交,可以這樣嗎?
@郭老師回答,其他老師不要接,否則差評,建筑企業(yè)是小規(guī)模,異地需要預(yù)繳嗎?預(yù)繳按1%嗎?
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,企稅申報,一般納稅人四季度利潤表的數(shù)據(jù)是不是就是累計數(shù)
對的,是的,填寫年累計
這個在企業(yè)所得稅申報的時候抄過去就可以吧
你好對的 直接看年累計收入 成本 利潤總額就可以
老師,這個是不是指年度申報企業(yè)所得稅,
還有那個優(yōu)惠,是系統(tǒng)計算的, 也就是現(xiàn)在還享受小微企業(yè)100萬以下利潤總額享受2.5%的稅率,100--300萬之間享受5%稅率,對不
年度企業(yè)所得稅申報A表是不是就是四季度利潤表累計數(shù),老師
還有B表是個體戶,個人獨資,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得個稅,這個按經(jīng)營所得稅率適應(yīng),對不,
里面涉及數(shù)據(jù)是不是也是四季度利潤表累計數(shù)
你好 不是年度申報填寫的也是年累計 第三季度填寫1-9月份合計 第四季度填寫1-12月份合計
2022年的優(yōu)惠政策是這個
不適合 個體戶個人獨資用這個
生產(chǎn)經(jīng)營所得,這里填寫的也是年累計。